您好,是的,請(qǐng)問還有什么可以幫您?
老師好,8月份一般納稅人機(jī)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅額,那財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)就是個(gè)負(fù)數(shù),這樣沒啥問題吧?
老師,請(qǐng)問一下,一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷了,因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在選擇不抵扣勾選。然后注銷提交的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)可以不處理嗎?
老師,我12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)交稅費(fèi)那邊出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,是因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那報(bào)表上就負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金就是負(fù)數(shù)了,根據(jù)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該是在報(bào)表的其他流動(dòng)資產(chǎn),那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)對(duì)吧
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個(gè)月?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個(gè)月?
老師,供應(yīng)商開具的發(fā)票明細(xì)和出庫明細(xì)不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會(huì)有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)什么的嗎
老師,你好,請(qǐng)問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個(gè)工程項(xiàng)目基本沒有進(jìn)項(xiàng)稅票進(jìn)來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 想問問 房東收的電費(fèi)單價(jià)比國家電網(wǎng)的單價(jià)高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請(qǐng)問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個(gè)賬怎么做?
我們要申請(qǐng)享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
不用重分類什么的吧
您好,這個(gè)不用的,負(fù)數(shù)也是正常