您好,對呀,你們0申報 也不能人員0啊
老師,我們是五月份新成立的公司,在填寫企業(yè)所得稅季報的時候,季初資產(chǎn)總額該怎么填寫?系統(tǒng)要求要大于0,但是我們新成立的公司,季初的資產(chǎn)確實是0,該怎么辦呢
12月份成立的一家新公司,沒有開票,我們得0申報,我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候老是跳出來季初人數(shù)和資產(chǎn)總額大于0
老師新企業(yè)剛成立3個月,我在報企業(yè)所得稅季度報的時候,從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的期初數(shù)寫0對不?
老師,我填企業(yè)所得稅申報表的時候,人數(shù)和資產(chǎn)總額的季初,為什么不讓填0,我們公司二月份成立,三月份才開始有人員和資產(chǎn)的,季初數(shù)據(jù) 就是0啊,這個怎么回事?
我們是4月份成立的企業(yè),所得稅申報表內(nèi)從業(yè)人數(shù)季初值是0,必須>0,我填1有影響嗎,還有資產(chǎn)總額
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
資產(chǎn)總額現(xiàn)在還沒有,我填0也不行
您好,您的營業(yè)執(zhí)照上面的注冊資本金是多少呀
500萬,但是都還沒有認(rèn)繳
那就填寫500萬啊,不然您填寫什么也不對
那我這500萬怎么做賬
您好,沒有認(rèn)繳不需要做賬
看來您還是不明白呀,哎
那我這資產(chǎn)負(fù)債表上面也不填數(shù)字嗎
您好,假如能通過,是可以的,謝謝