你好,這個都是可以減免的。
人力資源服務(wù)公司簽入的勞務(wù)派遣人員超300人,但是是小規(guī)模納稅人,請問享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎?還是人數(shù)超了就算是小規(guī)模納稅人也不能享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠?
老師,小規(guī)模每年的稅控盤技術(shù)維護(hù)服務(wù)費是可以抵扣增值稅嗎,是全額抵扣還是只是稅款部分
老師,小規(guī)模也是享受稅控盤技術(shù)服務(wù)的優(yōu)惠政策的嘛,技術(shù)服務(wù)300,購買稅控盤160,是300才能減免,是嗎
老師,單位是小規(guī)模納稅,一直沒有交過稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費。也沒有抵減過增值稅。這個政策文件有嗎。
老師,請問,企業(yè)第一次購買稅控盤,第一年,除了要支付稅控盤的費用,軟件技術(shù)服務(wù)費280元,在第一年也要一起支付嗎?以后每年都要支付280元?那個稅額全額減免抵扣的,小規(guī)模納稅人也可以抵扣嗎?
老師主營業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺收入還有吧臺收入,這都屬于餐費收入啊,怎么設(shè)置二級,直接都設(shè)置二級餐費收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個體工商戶個人收款要交個稅嗎
老師,新接手一個單位,申報個稅,這個自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報的信息,那我有沒有必要向上個財務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個體戶核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月營業(yè)額2萬元以下:不納稅。 2:月營業(yè)額2萬-5萬之間:超過2萬元的部分按照0.6%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率來進(jìn)行征稅,不超過2萬元的部分不納稅。 3:月營業(yè)額5萬-10萬元之間:超過2萬元的部分按照1%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營業(yè)額10萬元以上:超過2萬元的部分,按照1.8%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。 是不是個體戶是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請問下老師,填寫個稅申報的時候,養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分,還是個人的部分
健身中心開墻的費用,錄入什么科目
高速公路廣告費收入怎么計算的?不理解,請老師指教
那賬務(wù)處理,這抵減的460,怎么做了
借管理費用貸銀行存款借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
管理費用的二級科目建成什么了
二級科目的話可以寫服務(wù)費。
好的,在減免明細(xì)表里面填了減免金額,還需要在主表第19行里面填寫嗎
如果你不抵減的話是不用填的。
4季度有開票,就可以抵減嘛
對有開票的話就可以抵減的。
那是在主表那填了
對主表的話也是需要填寫的。
填哪一行了
填寫在應(yīng)納稅額減征額那里
去年的技術(shù)服務(wù)沒有減免,直接在減免表里面填去年+今年的技術(shù)費金額嗎
對你直接把去年的也填上就行了。
賬務(wù)上怎么處理了,跨年了
這個金額不大,你就直接用管理費用就可以。
之前做賬就是,借管理費用 貸銀行存款,,現(xiàn)在報表上了增加去年的,賬務(wù)上不用處理嗎
直接按照我之前發(fā)的做賬就行