預充值的時候,不能開專票的,后面發(fā)生通行費,才可以開專票
老師好,我這里是汽車4S店,客戶走消費貸款的零貸貼息,金融機構給我們開具了增值稅專用發(fā)票,我們可以做進項抵扣嗎?
老師,旅行社代訂的員工差旅機票,出具的增值稅電子普通發(fā)票,稅率為6%,可以作為用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證,抵扣進項稅嗎?
老師,客戶采取充值方式預存通行費,可由ETC客戶服務機構開具不征稅發(fā)票,不可用于增值稅進項抵扣,不可以開具專票嗎?
老師,你好。關于多用途預付卡問題。 1購卡方向支付機構買卡不交增值稅,個人(持卡人)收到購卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因為沒有發(fā)生增值額,沒有實質的發(fā)生應稅行為。 2特約商戶向支付機構開據(jù)增值稅普通發(fā)票對個人不開票。由于實際的結算是跟支付機構,所以對持卡人不開票,對支付機構開普通發(fā)票是因為銷項與進項匹配原則和支付機構結算的必要(支付機構主要是收取手續(xù)費);支付機構收取的手續(xù)費是可以開具增值稅專用發(fā)票,相當于特約商副購進一項服務。我的上述理解正確嗎?
單位取得的長途客運手撕客票能否抵扣進項稅額?請問納稅人為非雇員(如客戶、邀請講課專家等存在業(yè)務合作關系的人員)支付的旅客運輸費用,能否抵扣進項稅額?取得航空公司開具的退票費增值稅電子普通發(fā)票,是否可以作為購進旅客運輸服務的發(fā)票進行抵扣?住宿費可以開具專用發(fā)票嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質認證,他們兩個來單位配合資質認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資