對的,就是這個意思的
老師,工作中遇到銷售退回沖減成本分錄 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務成本-100 還是 借:主營業(yè)務成本-100 貸:庫存商品-100 這兩個分錄都對,還是只能用第二個分錄
@冉老師,你好,假設庫存商品的賬面價值是200萬,出售這批商品的售價是100萬,也就是出售這批商品虧損100萬,應當先計提庫存商品資產減值再結轉成本,還是不確認庫存商品資產減值直接結轉成本,下面哪個分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務收入 100 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 200 貸:庫存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務收入 100 借:資產減值損失100 貸:存貨跌價準備 100 借:主營業(yè)務成本 100 存貨跌價準備 100 貸:庫存商品 200
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
老師,我有一家供應商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫存商品 18800,貸: 應付賬款 18800, 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的,借: 主營業(yè)務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做,可行嗎?
第二十小問是不是借:主營業(yè)務成本 15000 貸:庫存商品 15000 數字就是100*150=15000
22.23.2024印花稅減免政策是什意么
企業(yè)年度報表零申報怎么改報表
銷售鋼板邊角料要不要結轉廢料成本,生產中產生廢料:借:原材料-廢料,貸:生產成本-材料。結轉廢料成本:借:其他業(yè)務成本,貸:原材料-廢料?如果要結轉的話,這個廢料按什么價結轉?比如銷售了8噸邊料,售價2千/噸,總金額1.6萬,結轉多少金額邊料?
法人的賬號登錄廣東電子稅務局,需要人臉驗證嗎?短信驗證可以嗎?每次登錄都要驗證嗎
老師,第三問,我感覺答案不對啊,請老師編制分類日的會計分錄
請問職工報個稅的工資額大于申報社保的最低工資基數,那申報個稅和社保兩個工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產的產品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿財務流程及制度
老師,2023年的成本轉出后怎么做賬務處理?
老師第二步沒看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?