你好,計(jì)提城建稅,繳納城建稅,結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加 是這樣處理的。
#提問#稅金及附加會(huì)計(jì)分錄 計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 附加稅減半征收 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:營業(yè)外收入 50 繳稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤表上還是100沒有減免,那我的利潤不是沒減掉50嗎
老師,我們的車船稅交重了,整個(gè)的分錄是,計(jì)提,借稅金及附加代應(yīng)交稅費(fèi),交稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)代銀存,還有個(gè)多交的稅,借應(yīng)交稅費(fèi)代銀存,收到退回的車船稅,借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi),沖銷多交的車船稅,借應(yīng)交稅費(fèi),貸稅金及附加,轉(zhuǎn)利潤,借本年利潤貸稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)紅沖的,借稅金及附加貸本年利潤,這樣對(duì)嗎?
附加稅計(jì)提的時(shí)候; 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時(shí)候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí); 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費(fèi)附加 請(qǐng)問老師我做的對(duì)嗎?還請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會(huì)計(jì)自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,計(jì)提稅金及附加時(shí)是:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,然后月底將稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤,在繳納稅費(fèi)時(shí)再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸銀存 是嗎
暢捷軟件,2021年12月底計(jì)提城建稅及附加,借:稅金及附加貸:其他應(yīng)交款金蝶軟件,2022年1月,繳納城建稅及附加借:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅及附加貸:銀行存款
2024年的獎(jiǎng)金申報(bào)在2025年4月份工資里可以嗎還是必須申報(bào)在2024年12月份
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,基本戶一般都是對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?那些沒有發(fā)票的,對(duì)個(gè)人也轉(zhuǎn)賬了,就是公司所以的支出都在基本戶轉(zhuǎn)賬了,這個(gè)有影響嗎??
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
我們公司是工業(yè)制造業(yè),目前正在購買的土地上建廠房,天然氣管道安裝和供電設(shè)備屬于建筑工程嗎,這些都是以后生產(chǎn)需要的設(shè)備,屬于房產(chǎn)價(jià)值嗎,后期完工,需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)-廠房里嗎
老師問下, 1.預(yù)收外匯計(jì)入預(yù)收賬款,預(yù)收賬款需要設(shè)置外幣核算嗎? 2.如果收到預(yù)收的外幣款計(jì)入了應(yīng)收賬款,使應(yīng)收賬款余額形成負(fù)數(shù),這種情況下需要對(duì)應(yīng)收外幣金額進(jìn)行折算嗎
老師短期借款負(fù)數(shù)200萬,實(shí)在是找不出以前會(huì)計(jì)的差錯(cuò)在哪里了,有沒有可以過度的科目調(diào)整一下
老師,您好!因我公司業(yè)務(wù)一直無法簽訂合同,也不能確認(rèn)款項(xiàng)能否收回,更開不了銷項(xiàng)發(fā)票,但去年的增值稅留抵還有十多萬,今年也無法確定能不能開票(均屬真實(shí)情況),現(xiàn)階段可以申請(qǐng)退回嗎?對(duì)公司及個(gè)人有哪些風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
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我們是小規(guī)模,通常是先計(jì)提,月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加,季末時(shí)繳納,我上面的分錄寫的對(duì)嗎,老師
你好,分錄是對(duì)的。 繳納通常的季度結(jié)束次月,而不是季度末月。(時(shí)間需要注意一下)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。 晚安?