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老師你好,我11月份進項稅剩余了10000,12月把這個剩余進項稅用了,那么是不是用進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目

2022-01-05 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-05 21:44

不是啊,你不是把剩余的給抵扣了嗎

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快賬用戶7266 追問 2022-01-05 21:52

哦,好的知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-05 21:52

不客氣祝您開心每一天

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不是啊,你不是把剩余的給抵扣了嗎
2022-01-05
您好!你已經(jīng)認證了嗎?
2021-03-22
你好,是的,剩下的留抵。
2020-08-10
你好! 可以做分錄: 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)408887.12 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)2338.08 應(yīng)交稅費…轉(zhuǎn)出未交增值稅406549.04
2021-02-22
您好,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 5771.61 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5771.61 不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)(這是稅法書上寫的),
2024-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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