你好,可以的,可以這么做的。
老師您好,我想請問一下,關于普通紙質(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請請;但紙質(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請表,然后再開銷項負數紅沖呢?
老師 如果一張費用發(fā)票是專票 沖減了應收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費用是按照沖減的應收的金額(含稅的)還是 按照減去進項稅的金額算(不含稅的費用)
老師 如果一張費用發(fā)票是專票 沖減了應收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費用是按照沖減的應收的金額(含稅的)還是 按照減去進項稅的金額算(不含稅的費用),如果要調賬 以前年度少做了費用 現在要補上 是要照著含稅的沖減應收賬款 還是照著 銷售費用 增加的這個金額要照著不含稅金額改嗎
請問下,計提的費用,發(fā)票(普票)到了后,一定要做沖銷嗎?收的如果是專票,可不可以直接用進項去沖減費用?
#提問#老師,招臨時工收到的專票可以抵扣銷項稅嗎?如果收普票是用來做成本費用?
老師,如果上市公司有負債的情況下,可以分紅嗎
老師,好多高速路的進項可以抵扣,是需要每張都打印出來做進進項抵扣里面裝訂嗎?你們怎么做的?
之前買了課程,請問怎么下載,都可以時間看,是不是一年了就看不了了
勞務派遣差額納稅已知含稅金額為:1554960,如何計算稅額?稅率是5%
洗潔精屬于什么二級明細費用
老師,請問公司做手工賬可以規(guī)避查賬嗎
我們公司是生產銷售鏡片的,廠房岀租給人家收的水費,開的9%的稅率,我這個月申報時,9%稅率水費的稅額我是填在附表(一)上的:貨物及加工修理修配勞務?還是填9%的服務、不動產和無形資產?
A公司轉讓B公司給C公司,如何在電子稅務局上操作?
老師好,我們自有房產租給其他公司用,交從租12%的房產稅,5%的增值稅,老板的意思先把房產低價租給我們的物業(yè)公司(小規(guī)模),然后物業(yè)公司再往外租給各個公司,這樣有風險嗎?
你好,從銀行提取現金,出納要在銀行日記賬登記支出,,在現金日記賬那里登記收入吧
普票呢?一定需要沖銷嗎?如果不沖銷,收到發(fā)票怎么處理?
你好,普通發(fā)票的,你可以跨年了,把這個原始憑證放到之前的原始憑證后面。
沒跨年,只是有時候會跨月
那最好是紅沖,然后再做發(fā)票的。
原金額一進一出做兩遍嗎?(沖紅一次,正數再做一次)
好對的是的是這么做的。
這樣不會好麻煩?不能直接附在后面嗎?
不可以的啊,稅務局查賬的話會問起來的。
那為什么跨年的可以附呀?
不也只是開票延時嗎?
你好,跨年的她用以前年度損益調整也做也可以 也可以把這個發(fā)票放到憑證后面,證明這個業(yè)務是前一年發(fā)生的
意思就是說,只要不跨年,計提的費用,收到發(fā)票,就必須要沖紅
你好,對的是的,是這么理解的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。