借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
上午好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果收到政府技改項(xiàng)目補(bǔ)貼款,如何做賬務(wù)處理,謝謝?
下午好,老師,請(qǐng)問(wèn)收到工業(yè)信息局技改補(bǔ)貼如何處理會(huì)計(jì)分錄?謝謝
下午好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果公司收到社保局產(chǎn)假員工的工資,沖減人工成本時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是什么?謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到經(jīng)濟(jì)和信息化局的先進(jìn)制造也補(bǔ)貼10萬(wàn)元,如何賬務(wù)處理
我是物業(yè)公司,老師請(qǐng)教下員工抗臺(tái)風(fēng)補(bǔ)貼和節(jié)日補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄如何寫謝謝
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
下午好,老師,請(qǐng)問(wèn)不需要入遞延收益這個(gè)科目嗎?這個(gè)是與資產(chǎn)相關(guān)的
同學(xué),你好,這個(gè)是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里的,可以用也可以直接上面的