你好需要計(jì)算做好了給你
*12.某企業(yè)進(jìn)口商品一批,支付境外的買價(jià)215萬元,支付境外的保險(xiǎn)費(fèi)5萬元,支付這抵我國(guó)海關(guān)地前的這揄責(zé)18萬元,保險(xiǎn)費(fèi)和裝卸費(fèi)仁萬元,,支付海關(guān)地再這往該企業(yè)的這輸費(fèi)用6萬元,裝卸費(fèi)共計(jì)7萬元,*稅稅率為10%.計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅.*11.假定李某從219年4月1日出租用于居住的住房,每月取得出租住房的的租金收入為了000元;7月發(fā)生居屋的維修貴1600元,不考慮其他稅?計(jì)算李某Z019年出租房屋應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。#10.某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事汽車修理和裝潢業(yè)務(wù)2019年4月提供汽車修理業(yè)務(wù)取得收入200元,銷售汽車裝飾用品取得收入1500元;購(gòu)進(jìn)的修理用配件被盜,賬而成本切00元,計(jì)算該企業(yè)應(yīng)豽增值稅*9.某企業(yè)之月份銷售應(yīng)稅貨物繳納增值稅子0石元、消費(fèi)稅仔萬元,出售房產(chǎn)繳納增值稅8萬元、土地增值稅子萬元。已知教育費(fèi)附加的征收比率為3%.計(jì)算該企業(yè)子月份應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加。
1.某汽車生產(chǎn)企業(yè)屬于增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的小汽車不含稅單價(jià)10萬元/輛。2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口零配件一批,支付買價(jià)80萬元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)2萬元,適用關(guān)稅稅率10%。(2)外購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為50萬元,另支付運(yùn)費(fèi)20萬元,運(yùn)輸單位已開具運(yùn)輸發(fā)票。(3)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)零配件一批,取得普通發(fā)票上注明貨款20.6萬元。(4)直接銷售給經(jīng)銷商70輛,并向經(jīng)銷商收取包裝物租金1.13萬元、運(yùn)輸裝卸費(fèi)0.339萬元。(5)用以舊換新方式直接向最終消費(fèi)者銷售汽車零配件,扣除支付舊零配件支出的款項(xiàng)1.02萬元后,取得銷售收入6萬元。(6)本月逾期未收回的汽車包裝物押金0.452萬元。(7)當(dāng)月因管理不善致使外購(gòu)原材料的20%發(fā)生損失。已知汽車的消費(fèi)稅稅率為3%。根據(jù)以上資料,計(jì)算該汽車生產(chǎn)企業(yè)2019年4月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅額。要求:(1)計(jì)算該汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅稅額。(2)計(jì)算當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外買價(jià)120萬元,包裝材料8萬元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬元;(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國(guó)外的買價(jià)60萬元,相關(guān)稅金3萬元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅;(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅;(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。(不考慮消費(fèi)稅)
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外買價(jià)120萬元,包裝材料8萬元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬元;(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國(guó)外的買價(jià)60萬元,相關(guān)稅金3萬元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅;(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅;(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。(不考慮消費(fèi)稅,沒有表)追問不了,這邊顯示系統(tǒng)繁忙
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下,(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外買價(jià)120萬元,包裝材料8萬元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬元,(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國(guó)外的買價(jià)60萬元,相關(guān)稅金3萬元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅;(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅;(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購(gòu)發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
12、計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅.(215%2B5%2B18%2B2)*10%
11、計(jì)算李某Z019年出租房屋應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額 這里的租金是多少呀?
10、計(jì)算該企業(yè)應(yīng)豽增值稅(200%2B1500)/1.03*3%=49.51
9、9.某企業(yè)之月份銷售應(yīng)稅貨物繳納增值稅子0石元、消費(fèi)稅仔萬元 這些數(shù)字是多少呀?