沒有票不得稅前扣除,填0
個(gè)體工商戶,報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅,21年中從核定征收轉(zhuǎn)為查賬,還沒做賬,年銷售額222萬元,成本費(fèi)用總額這一欄咋填,有進(jìn)貨沒有成本票
你好老師,我是電商的,沒進(jìn)貨發(fā)票,也沒有開出發(fā)票,一個(gè)月也就一萬多銷售額,這樣 正常入賬報(bào)稅,會(huì)不會(huì)因?yàn)闆]有成本票,年底匯算要多交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
老師,我想咨詢一下查賬征收的個(gè)體工商戶,去年全年開票30000,然后允許個(gè)人扣除60000,所以個(gè)人經(jīng)營所得沒有繳稅。到今年每個(gè)季度申報(bào)填表格我是要每次填完收入總額和成本費(fèi)用后,還要每次在彌補(bǔ)以前年度虧損里填-30000嗎?
【個(gè)體工商戶查賬征收】 1,個(gè)體工商戶23年3月31日起,終止核定征收,改成查賬征收。 2,23年第一季度收入130萬,已按核定征收已繳納增值稅和個(gè)人經(jīng)營所得稅。 3,23年第二季度收入140萬(不含稅),按查賬征收申報(bào)了,暫估成本填了135萬。 4,預(yù)計(jì)23年成本發(fā)生80萬,利潤大概60萬。 5,請(qǐng)問年底納稅時(shí)是否這樣計(jì)算: 60萬*35%=21萬-65500=144500*50%(200萬內(nèi)減半征收)=72250-60000(減除費(fèi)用)=12250,這是要交得個(gè)人經(jīng)營所得么?
17年度申領(lǐng)的個(gè)體工商戶執(zhí)照開始是定額征收后變查帳征收21年由于銷售額超500萬被強(qiáng)制變?yōu)橐话慵{稅人!由于前期沒有進(jìn)項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在稅務(wù)注銷不了!請(qǐng)問有哪些措施可以彌補(bǔ)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤