需要繳納的購(gòu)銷合同。
老師,你好!物流行業(yè)開(kāi)了貨物運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票,需要繳納印花稅嗎?如需要繳納,稅點(diǎn)是多少呢?還開(kāi)了貨物搬運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)也要繳納印花稅嗎
你好,銷售貨物需要繳納印花稅嗎
企業(yè)銷售給行政事業(yè)單位的貨物,企業(yè)方需要繳納印花稅嗎
公司購(gòu)進(jìn)貨物的合同,和銷售貨物合同,是不是都需要繳納印花稅?
老師你好!按最新印花稅個(gè)人購(gòu)銷不需要繳納印花,那么,如果企業(yè)與個(gè)人購(gòu)進(jìn)貨物或是賣貨給個(gè)人,需要繳納印花稅嗎?
企業(yè)請(qǐng)親戚幫忙裝修,只開(kāi)裝修材料費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有人工費(fèi)發(fā)票,能報(bào)賬嗎?有稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報(bào)表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車,現(xiàn)在想把期中的2輛車賣出去,一輛賣給法人,一輛賣給法人的老婆,可以不,這輛車是23年購(gòu)買的,已進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在開(kāi)票怎么開(kāi)
廠房裝修費(fèi)10萬(wàn),開(kāi)普票9個(gè)點(diǎn)但是要自己承擔(dān),怎么計(jì)算這個(gè)票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報(bào)上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報(bào)?
老師,在實(shí)操中,手工賬的話,明細(xì)賬本和總分類賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫(xiě)上后,每筆都需要寫(xiě)余額嗎?
火車票加稅合計(jì)怎么求?例如900元火車票
老師,掛預(yù)付賬款的時(shí)候,因?yàn)槭菑?fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時(shí)候日期沒(méi)改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個(gè)月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒(méi)法抵扣要交ne,這個(gè)2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
沒(méi)有購(gòu)銷合同呢
你好,沒(méi)有合同的也得繳納,有銷售貨物的就得交。
老師,我11月份沒(méi)有繳納增值稅,準(zhǔn)備在12月份抵掉,但這次的進(jìn)項(xiàng)不夠,我填表有不懂的,想咨詢你哈
可以的,你截圖你的申報(bào)表就行。
11月份有留底嗎?你看下主表有留底就可以拿來(lái)直接抵扣的,不需要單獨(dú)的填寫(xiě)。
11月份沒(méi)有留底,十二月份的進(jìn)項(xiàng)還是不夠抵扣完11月和12月的
你好,你還剩下兩萬(wàn)多不是?
這是還沒(méi)有抵扣11月份的
抵扣了11月份的,就還差1587.85
這個(gè)是填留底的稅嗎?
在11月份沒(méi)有繳納增值稅26506.2元,放在12月份抵扣,12月份銷項(xiàng)16129.2元,進(jìn)項(xiàng)41047.55元
你方便把時(shí)間截圖全部的看一下嗎。
現(xiàn)在沒(méi)有分出來(lái),你留抵的稅款是不是兩萬(wàn)四的那一個(gè)?
留底的是24918.35元
然后你12月份的銷項(xiàng)稅額是多少。