你好,如果已經(jīng)銷售出去的貨物需要。
老師好,我們是農(nóng)業(yè)合作社,一直也沒(méi)有收入,今年7月份收到一筆政府補(bǔ)貼款30萬(wàn),我們也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)季度的稅款,請(qǐng)問(wèn)需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
老師好,我們一張發(fā)票銷售方2019年10月開(kāi)出的了,由于各種原因,還沒(méi)有打款跟簽合同,所以對(duì)方也沒(méi)有給我們發(fā)票,現(xiàn)在我們進(jìn)行簽合同,打款,但是這張發(fā)票我們還能入賬跟企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,您好,我公司收到訂單,100個(gè)產(chǎn)品,單價(jià)11萬(wàn),含稅金額為1100萬(wàn),合同簽訂支付方式為:合同簽訂付30%,送貨之前付30%,貨到付30%,余款貨到一個(gè)月后付10%?,F(xiàn)在收到第一筆款330萬(wàn),客戶需要我們開(kāi)票330萬(wàn),發(fā)票怎么開(kāi)?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)我們公司2019年收到了一筆貨款10萬(wàn),到現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)票和簽合同,需要申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司屬于建筑企業(yè),今年開(kāi)了6000萬(wàn)的不征稅的預(yù)收款發(fā)票,現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,這6000萬(wàn)需要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝
10.甲首飾店是增值稅一般納稅人,2024年12月零售金銀首飾取得含增值稅價(jià)款10.37萬(wàn)元,其中包括以舊換新首飾的含增值稅價(jià)款1.13萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,新首飾含增值稅價(jià)款為5.85萬(wàn)元,舊首飾的作價(jià)為4.72萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%。有關(guān)甲首飾店2024年12月應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
老師,幫忙出個(gè)主意,新來(lái)了個(gè)做軍隊(duì)裝備審價(jià)的經(jīng)理,他有人脈關(guān)系,能給事務(wù)所拉業(yè)務(wù),昨天聽(tīng)說(shuō),他專門(mén)挑了幾個(gè)同事給他們培訓(xùn)裝備審價(jià)項(xiàng)目,我也想加入我怎么給他說(shuō)合適,剛加了他微信,跟他交際少,就上次裝備審價(jià)專屬培訓(xùn)的時(shí)候聽(tīng)他講過(guò)一些東西。
自然人扣繳端備份數(shù)據(jù),前會(huì)計(jì)用微信發(fā)得過(guò)來(lái)嗎? 會(huì)計(jì)小白
老師,注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)600元,怎么做憑證
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,我們農(nóng)牧企業(yè),怎么辦?用什么科目代替或者哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有???我這兒有承包土地承包費(fèi),種地勞務(wù)費(fèi),機(jī)械維修燃料費(fèi)等,還能用什么科目代替?怎么辦
老師結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí),凈損失的報(bào)廢的放營(yíng)業(yè)外支出,出售的放資產(chǎn)處置損益,而凈收益時(shí),出售的放營(yíng)業(yè)外收入,非正常出售的如對(duì)外投資,交換的放資產(chǎn)處置損益,對(duì)嗎??jī)羰找娴臓I(yíng)業(yè)外收入與資產(chǎn)處置損益是不是說(shuō)反了?
企業(yè)為員工承擔(dān)個(gè)人部分社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
那這個(gè)銀行結(jié)息的收入我們可以像企業(yè)一樣沖減平時(shí)的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好:吸收合并 A?B=A A公司需要交印花稅嗎
固定資產(chǎn)銷售:借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅,這部分收入怎么在利潤(rùn)表上提現(xiàn)不了呢