你好,具體是什么情況需要這樣做分錄呢??
同一個(gè)員工既有其他應(yīng)付款,又有其他應(yīng)收款,可以直接借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款,這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎
小規(guī)模沖暫估款可以這樣做分錄嗎 借:應(yīng)付賬款-暫估款 貸:其他應(yīng)付款-老板
分錄可以這樣做嗎?借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款
往來(lái)款做調(diào)整分錄的話 可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-法人
借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款。這樣的分錄成立嗎?
日常零星的報(bào)銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險(xiǎn)開(kāi)的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,采購(gòu)100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開(kāi)的是100元,那成本定價(jià)是50還是100元呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問(wèn)下 甲、A、B之間貨款沒(méi)有結(jié)清的情況下合并報(bào)表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報(bào)表上?另外,如果要互相抵消的話。營(yíng)業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過(guò)來(lái)不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯(cuò)匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對(duì)方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯(cuò)了,當(dāng)月需退回重打的,過(guò)應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會(huì)計(jì)在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動(dòng)生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費(fèi)貸方十固定資產(chǎn)折舊十營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎?
五險(xiǎn)一金扣費(fèi)和工資問(wèn)題
我們是物業(yè)公司,代收的垃圾清運(yùn)費(fèi)入其他應(yīng)付款了,屬于代收代付,對(duì)方給開(kāi)的垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票16800元,付了8000元,剩余8800元,掛應(yīng)付賬款了
你好,既然垃圾清運(yùn)費(fèi)是代收代付款項(xiàng),那就不會(huì)取得垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票啊?
現(xiàn)在對(duì)方個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票
你好,既然垃圾清運(yùn)費(fèi)是代收代付款項(xiàng),那就不會(huì)取得垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
我現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 代收的垃圾清運(yùn)費(fèi),借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目?