你好一般納稅人,是賣建材涂料的,購入的時候就是進項的,開出的時候是13%
老師我們一般納稅人今天要開600萬的專票,老板問我要準(zhǔn)備多少進項? 就是人工多少,材料多少??老師不知道怎么給老板說,您幫我想想 有老師在嗎 比較著急 謝謝
老師我們是一般納稅人,我們從小規(guī)模那里進材料,賣出去定價多少才能有利潤
老師,我們公司是一般納稅人,是賣建材涂料的,怎么知道還能開多少進項?開多少票出去呢?
農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易貿(mào)易有限公司,一般納稅人 為了避免多繳納稅款,怎么知道每個月應(yīng)該開多少發(fā)票出去,開進來多少進項發(fā)票呢,
生產(chǎn)型公司怎么知道還有多少庫存,是根據(jù)進項發(fā)票與銷項發(fā)票開多少的差額嗎因為買進來的與賣出去的不一樣,不知道怎么回復(fù)老板還有多少庫存
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師,這個我知道,但是怎么知道還有多少進項可以開呢?銷售出去是要比購進來多的
就看稅務(wù)局給你的稅負率的
我問了一位姐姐她說稅負率是2%
你好,所得稅稅負率=所得稅納稅金額 /不含稅收入?
嗯嗯,還是沒懂
增值稅稅負率=增值稅納稅金額/不含稅收入,
老師,這個是知道,不過這個怎么算出還有多少進項能開出去啊
增值稅納稅金額=銷項-進項
嗯嗯,謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ??