同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收票據(jù)84750 貸,主營業(yè)務(wù)收入75000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)9750 2 借,應(yīng)收票據(jù)282.5 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用282.5 3; 借,銀行存款86445 貸,應(yīng)收票據(jù)86445
東方公司為增值稅一般納稅人,該公司于2020年8月1日銷售一批產(chǎn)品給海華公司,產(chǎn)品己經(jīng)發(fā)出,增值稅專用發(fā)票列示:價(jià)款是75000元,增值稅稅率13%。東方公司收到海華公司開出的一張面值為84750、期限為6個(gè)月、票面利率為4%的商業(yè)承兌匯票。 (1)編制東方公司銷售產(chǎn)品時(shí)的會計(jì)分錄。 (2)編制東方公司2020年12月31日計(jì)提票據(jù)利息時(shí)的會計(jì)分錄。(3)編制票據(jù)到期東方公司收到款項(xiàng)時(shí)的會計(jì)分錄
4月1日,東方公司銷售給甲公司一批商產(chǎn)品價(jià)款10000元,增值稅1300元。商品已發(fā)出,收到甲公司承兌的一張面值為11300,期限為三個(gè)月的不帶息商業(yè)匯票。做出7月1日到期收回貨款時(shí)的會計(jì)分錄。
海華公司2019年5月20日向東方股份有限公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明的產(chǎn)品銷售收入為20000元,增值稅為2600。同日,海華公司收到東方股份有限公司開出并經(jīng)銀行承兌的不帶息商業(yè)匯票一張,其出票日為5月20日,期限為3個(gè)月,面值為22600元。3個(gè)月后,應(yīng)收票據(jù)到期,收回票款22600元并存入銀行。跪求會計(jì)分錄怎么計(jì)算
一、3.1日東方公司銷售一批產(chǎn)品給B公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為20000元,增值稅額為2600元。收到B公司同日簽發(fā)的3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值22600。1、編制銷售會計(jì)分錄:2、假設(shè)6.1日到期,東方公司將該匯票兌換為銀行存款。編制票據(jù)到期收錢業(yè)務(wù)3、假設(shè)6.1日到期,B公司無力給錢。編制票據(jù)到期無力償還業(yè)務(wù)
2017年2月1日,新華公司向甲公司銷售貨物一批,貨款為2000000元,增值 稅稅額為340000元。收到甲公司交來的一張出票日為2月1日,期限3個(gè)月、 面值為2340000元的帶息銀行承兌匯票,票面年利率為5%。 (1)新華公司收到承兌匯票時(shí)編制會計(jì)分錄如下: (2) 月末應(yīng)計(jì)提利息9750元 (2340000×5%一12),編制會計(jì)分錄如下:
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?
電瓶車公司進(jìn)了一批二手電瓶車沒有發(fā)票,之后出售或者出租了收入進(jìn)了公賬,這個(gè)要怎么做賬報(bào)稅
老師,你好!在電子口岸卡里面,報(bào)關(guān)代理委托,發(fā)起委托后,簽訂委托協(xié)議時(shí),里面有個(gè)原產(chǎn)地/貨原地(地區(qū))局限性只能選擇中國香港,就沒有下拉式菜單欄啦,我們的原產(chǎn)地實(shí)際是“四川省內(nèi)江市”,那么這個(gè)在哪里去填寫或者去選擇四川省內(nèi)江市的原產(chǎn)地
老師,10月新增的所得稅報(bào)表里,要填2列工資數(shù)據(jù),第一項(xiàng)是不是填的就是應(yīng)發(fā)工資加各項(xiàng)稅費(fèi)那些。第二項(xiàng),我們建筑公司發(fā)放工資,當(dāng)月計(jì)提通過應(yīng)付職工薪酬工資一借一貸過一下平了,貸方就掛的其他應(yīng)付款工資,全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報(bào)了,但是賬里,當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個(gè)工會經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報(bào)表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時(shí)候不行,到底怎么寫第二
我今天上午申報(bào)小規(guī)模7-9月份增值稅,產(chǎn)生稅款3000多并繳納。下午發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤不應(yīng)繳納稅款,更正申報(bào)時(shí)是稅款為0還是負(fù)3000多對,在申請退稅
老師請問一下,公司減資公告45天滿了之后沒做變更會怎么樣?這個(gè)有限時(shí)間的嗎? 我現(xiàn)在去查什么都沒有,接下來怎么操作?
國資委為甲和乙公司的母公司,國資委把乙公司無償轉(zhuǎn)讓甲公司,如乙公司實(shí)收資本賬上50萬,資本公積50方,那么,甲公司做賬:借長期股權(quán)投資/乙100萬,貸實(shí)收資本/國資委100萬,對嗎老師?
老師35題解析沒看懂(3500-800-800)為什么要×2?
公司公戶轉(zhuǎn)給某個(gè)公司的往來款 借款這種 可以嗎。是必須要把賬走平嗎
老師,請問個(gè)體戶經(jīng)營者把個(gè)體戶銀行(銀行賬戶是個(gè)人銀行卡)賬戶上的錢用于個(gè)人消費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?