您好,未確認(rèn)的只能慢慢確認(rèn)收入
老師好,我家一般納稅人,上個(gè)月開業(yè)的辦的稅務(wù)登記,八月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這幾張發(fā)票進(jìn)貨的用作樣機(jī)了,我家賣廚具,主要是進(jìn)入商場,9月開出了一張專票,賣了一套5000多,老師請(qǐng)問我用把進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了嗎?一般納稅人的按稅負(fù)交增值稅嗎?按多少稅負(fù)???像剛開業(yè)老板費(fèi)用大,不按稅負(fù)交有后果嗎?
老師好,我家是賣潤滑油企業(yè),這月單位一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,增值稅購貨,11月份的有3.5萬未認(rèn)證得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該怎么辦,11月,我家收入878000.已經(jīng)認(rèn)證了853500.決定交5116.11的增值稅 老師你看11月還用交增值稅嗎?如果都認(rèn)證了 不交增值稅,那留底的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?,還是這月剩下的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證 ,那怎么處理
老師,進(jìn)項(xiàng)不夠,愿意交增值稅,比稅負(fù)高好幾倍,稅務(wù)預(yù)警,未確認(rèn)的收入還很大,有啥好辦法嗎
企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生了銷售折讓,而且不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的,則應(yīng)該在發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)期的銷售商品收入。如果按規(guī)定允許扣減增值稅稅額的,還應(yīng)當(dāng)沖減已確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 基本賬務(wù)處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 老師好,這個(gè)意思就是未跨年,沖減當(dāng)期收入,跨年才發(fā)生銷售折讓,通過以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,稅務(wù)局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報(bào)的,但是稅率有13還有6的,分開 填報(bào)的,1月份的銷售發(fā)票兩個(gè)稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對(duì)充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個(gè)情況怎么操作,還用在認(rèn)證一張13的進(jìn)項(xiàng)嗎,我現(xiàn)在賬上還有進(jìn)項(xiàng)票
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?