您好,未確認(rèn)的只能慢慢確認(rèn)收入
老師好,我家一般納稅人,上個月開業(yè)的辦的稅務(wù)登記,八月有進(jìn)項發(fā)票,這幾張發(fā)票進(jìn)貨的用作樣機(jī)了,我家賣廚具,主要是進(jìn)入商場,9月開出了一張專票,賣了一套5000多,老師請問我用把進(jìn)項都認(rèn)證了嗎?一般納稅人的按稅負(fù)交增值稅嗎?按多少稅負(fù)啊?像剛開業(yè)老板費用大,不按稅負(fù)交有后果嗎?
老師好,我家是賣潤滑油企業(yè),這月單位一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模,增值稅購貨,11月份的有3.5萬未認(rèn)證得進(jìn)項發(fā)票,該怎么辦,11月,我家收入878000.已經(jīng)認(rèn)證了853500.決定交5116.11的增值稅 老師你看11月還用交增值稅嗎?如果都認(rèn)證了 不交增值稅,那留底的進(jìn)項稅怎么辦?,還是這月剩下的進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)證 ,那怎么處理
老師,進(jìn)項不夠,愿意交增值稅,比稅負(fù)高好幾倍,稅務(wù)預(yù)警,未確認(rèn)的收入還很大,有啥好辦法嗎
企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生了銷售折讓,而且不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的,則應(yīng)該在發(fā)生時沖減當(dāng)期的銷售商品收入。如果按規(guī)定允許扣減增值稅稅額的,還應(yīng)當(dāng)沖減已確認(rèn)的增值稅銷項稅額。 基本賬務(wù)處理: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額 老師好,這個意思就是未跨年,沖減當(dāng)期收入,跨年才發(fā)生銷售折讓,通過以前年度損益調(diào)整嗎?
老師好!我們是棚戶區(qū)改造項目,2022年總體完工,現(xiàn)在稅局要求自查收入問題。收入的確認(rèn),有完工進(jìn)度產(chǎn)值表(甲方和監(jiān)理有蓋章的)。我們現(xiàn)在是只能根據(jù)產(chǎn)值表的金額和時點確認(rèn)收入嗎? 成本的話,大部分有發(fā)票,但是如果只是按照成本發(fā)票的取得時間,對應(yīng)回完工產(chǎn)值表的時間,那成本就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,因為發(fā)票很多都滯后,比如2021年的產(chǎn)值1億,成本票卻很多都是2020-2023開的,甚至現(xiàn)在欠款的供應(yīng)商還有幾千萬發(fā)票未取得。如果收入按照產(chǎn)值表的時點和金額,成本只是按照取得發(fā)票的時間,這樣的話.收入過高,稅負(fù)重。 能不能按照材料的清單、勞務(wù)工時單確認(rèn)成本呢?或者老師有更好的建議嗎?
請問老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請說明理由
老師,69歲左右員工不夠買社保需要申報個稅嗎
如果給公司員工和客戶統(tǒng)一購買了月餅,這個費用計入到辦公費,可以怎么解釋
計提工資和管理費多計提了一分錢,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師我們是代理,客戶從美團(tuán)下單酒店,我們再去酒店下單掙取中間差額的賬務(wù)處理怎么做
比如法人開了A公司和B公司在A公司和B公司都報了工薪兩公司都可以扣除5000元是嗎?
老師個稅報了,職工要現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎
海鮮流通環(huán)節(jié)開票是免稅的嗎?
三方貿(mào)易的報關(guān)單怎么填
明星成立工作室一般按什么繳稅