根據(jù)不含稅稅金額,按照0.0003交印花稅稅
老師你好 我們公司簽訂了一個(gè)銷售合同 對(duì)方已經(jīng)全額付款 我們還沒有開發(fā)票 現(xiàn)在因?yàn)椴少徲袉栴} 需要修改合同金額 對(duì)方多付的金額 我怎么退給對(duì)方
老師,我們小規(guī)模醫(yī)療器械銷售公司、我們的流程就是、老板都是自己購買醫(yī)療器械、然后銷售給醫(yī)院、我們給醫(yī)院開票、醫(yī)院在回款到我們賬戶、就是購進(jìn)商品這一塊、不通過銀行賬戶支付、老板購材料我入庫時(shí)候、貸方是用哪個(gè)科目合適啊?有時(shí)候賬戶沒有錢、都是老板轉(zhuǎn)過去、我用的是其他應(yīng)付科目、入庫時(shí)候、貸方能沖他的往來嗎?
私立醫(yī)院購入的藥品,全部金額都要交稅嗎。沒有簽購銷合同,給我們開的普票
老師,你好,我們公司購進(jìn)來的原料沒有簽訂合同,但是有開發(fā)票給我們,我們公司銷售出去的產(chǎn)品也沒有簽訂合同,也沒有開發(fā)票出去,我做的是未開票收入,請(qǐng)問下買賣合同的印花稅應(yīng)稅憑證書立日期和實(shí)際結(jié)算日期該怎么填寫呢?
私立醫(yī)院印花稅怎么計(jì)算,購入藥品不含稅銷售額?那給患者開藥的還需要交印花稅嗎?辦公采購的辦公用品需要交印花稅嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
購入藥品做賬時(shí),怎么做,是否需要價(jià)稅分離來做賬?不然怎么統(tǒng)計(jì)不含稅金額呢
醫(yī)院都是含稅入庫的,沒法價(jià)稅分離哈。
那咋統(tǒng)計(jì)出來報(bào)印花稅呢
直接根據(jù)庫存藥品的金額申報(bào)就是了
庫存藥品的不是含了稅了嗎?
哈哈,沒辦法了,因?yàn)闆]法價(jià)稅分離
我自己另外制作一個(gè)表格,單獨(dú)價(jià)稅分離統(tǒng)計(jì)出來行不行。
可以的哈,建立臺(tái)賬
我看我們老會(huì)計(jì),每月才交6塊錢印花稅。
印花稅這塊應(yīng)該查 不嚴(yán)吧。不是主要稅種
金額小就沒必要價(jià)稅分離,
我算出來應(yīng)該有六七十塊,不知她算出的6塊
哈哈,可能是象征性交的吧