你好 營業(yè)利潤=1144900—944280—64320—14600%2B35000—20000元—20800—6200 利潤總額=1144900—944280—64320—14600%2B35000—20000元—20800—6200%2B8000—5000 凈利潤=(1144900—944280—64320—14600%2B35000—20000元—20800—6200%2B8000—5000)*(1—25%)
損益類賬戶的本期發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收入550000元,其他業(yè)務(wù)收入20000元,投資收益80000,營業(yè)外收入100000元;主營業(yè)務(wù)撐不起320000元,銷售費用8000元,營業(yè)稅金及附加8500元,管理費用37500元,財務(wù)費用3000元錢,其他業(yè)務(wù)支出7000元,營業(yè)外支出60000元 要求:(1)計算 營業(yè)收入= 營業(yè)成本= 營業(yè)利潤= 利潤總額= 所得稅= 凈利潤= (2)編制結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶的分錄
某公司2021年7月份有關(guān)損益項目的發(fā)生情況如下:主營業(yè)務(wù)收入5880000元,主營業(yè)務(wù)成本3200000元,其他業(yè)務(wù)收入1500000元,其他業(yè)務(wù)成本800000,稅金及附件340000元,管理費用280000元,財務(wù)費用100000元,銷售費用300000元,投資收益620000元,營業(yè)外收入28500元,營業(yè)外支出85000元,所得稅稅率為25%。要求:根據(jù)上述資料計算下列數(shù)據(jù):營業(yè)利潤利潤總額所得稅稅額凈利潤
四方公司2021年12月有關(guān)損益類賬戶資料如下: 各損益賬戶本期發(fā)生額:“主營業(yè)務(wù)收入”1144900,“主營業(yè)務(wù)成本”944280元,“營業(yè)稅金及附加”64320元,“銷售費用”14600元,“其他業(yè)務(wù)收入”35000元,“其他業(yè)務(wù)成本”20000元,“營業(yè)外收入”8000元,“營業(yè)外支出”5000元,“管理費用”20800元,“財務(wù)費用”6200元,企業(yè)所得稅率25%。 要求:根據(jù)上述資料計算公司2021年12月的營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。
資料:某企業(yè)20xx年5月份對各有關(guān)賬戶發(fā)生額進(jìn)行分析,得到如下資料:主營業(yè)務(wù)收入(貸方)900000元其他業(yè)務(wù)收入(貸方)65000元主營業(yè)務(wù)成本(借方)370000元其他業(yè)務(wù)成本(借方)30000元管理費用(借方)84000元營業(yè)稅金及附加(借方)5400元財務(wù)費用(借方)9800元投資收益(貸方)8000元營業(yè)外收入(貸方)25000元銷售費用(借方)15000元營業(yè)外支出(借方)31000元要求:(1)分步計算5月份的營業(yè)利潤、利潤總額、所得稅費用和凈利潤(所得稅稅率25%)
興達(dá)公司本月主營業(yè)務(wù)收入3000元、其他業(yè)務(wù)收入2000元、營業(yè)外收入500元,主營業(yè)務(wù)成本1000元、其他業(yè)務(wù)成本500元,營業(yè)外支出500元,適用的所得稅稅率25%。要求:根據(jù)以上資料,請計算興達(dá)公司本月的總利潤、所得稅費用和凈利潤。利潤總額=?所得稅費用=?凈利潤=?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?