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老師您好,我是銷售方,此月我開具了一張專票金額是201.18(金額189.79,稅額11.39)元,由于月中更換稅盤,無法作廢,只能自行開具紅字發(fā)票?,F(xiàn)在需要報稅,那銷項(xiàng)正數(shù)金額包含哪個數(shù)據(jù)。 1.只包含189.79 2.包含189.79和—189.79 3.都不包含

2022-01-04 15:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 15:24

同學(xué)您好,這個是正數(shù)金額是189.79,希望可以幫助到你

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同學(xué)您好,這個是正數(shù)金額是189.79,希望可以幫助到你
2022-01-04
問題1:針對無法履行的義務(wù)無法收款的部分100萬需要開具紅字發(fā)票不? 答:是的,對于無法履行的義務(wù)和無法收款的部分100萬元,你需要開具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)進(jìn)行沖銷。這是因?yàn)槟愕膶?shí)際收款金額與原先開具的發(fā)票金額不符,需要通過紅字發(fā)票來調(diào)整。 問題2:需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報不? 答:是的,由于你的實(shí)際收款金額少于報關(guān)單金額,你需要在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報。這將確保你的退稅金額與實(shí)際收款金額一致。 問題3:是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計算13%稅率得出銷項(xiàng)稅額,作為不開具發(fā)票申報增值稅銷項(xiàng)稅額不?或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧? 答:是的,你需要將無法收回的這部分100萬元計算銷項(xiàng)稅額。由于你的發(fā)票是免稅的,你需要按照適用的稅率(如13%)計算銷項(xiàng)稅額。然后,你可以選擇不開具發(fā)票申報增值稅銷項(xiàng)稅額,或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這兩種方式中選擇一種即可。
2023-12-13
同學(xué),您好! 不用去更正第一季度的 就按這個銷售額填寫申報表 然后去大廳申報即可 希望可以幫到你
2022-07-13
1,銷項(xiàng)300×0.7×13% 2,銷項(xiàng)(11.3-1.13)/1.13×0.13,1.13/1.13×0.13 3,
2020-03-05
你好需要計算做好了給你
2022-01-06
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