你好; 扣除了的話 到時你下個月工資 少扣個稅金額即可
老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項附加扣除,之前申報個稅的時候,都沒有扣減過專項扣除這一項,那在1月份申報12月份的個稅的時候需要把這一年的累計專項附加扣除扣減掉再計算個稅嗎
2020年個稅專項附加扣除12月份員工才填入,那么做12月份工資表時如果把累計專項附加扣除減掉再核算個稅的話,可以嗎?我們是12月份的工資,次年1月份才發(fā),申報所屬期已經(jīng)是2021年1月了。到時候申報的個稅會不會和工資表核算的不一致?
老師您好,12月份算員工工資時,個稅已經(jīng)計算好,現(xiàn)在1月份申報的時候發(fā)現(xiàn)員工在12月份有新增專項附加扣除信息,但是個稅上月已經(jīng)扣過了怎么辦
12月份工資計算個稅的時候,專項附加扣除是不是應(yīng)該用2025年1月份的了呢?因為12月份的工資是1月份發(fā)放2月份申報
公司代扣代繳個稅,1月份申報時無專項附加扣除,已經(jīng)繳納了稅費(fèi),后面1月份更新申報之后,有專項附加扣除,繳稅金額變少了90,2月份申報的時候,沒有填專項附加扣除,該員工的個稅繳稅金額多了90塊,現(xiàn)在從他1月份工資里面扣了90塊,2月份的工資沒有扣這90,那現(xiàn)在公司是多交了多少啊,需要再從員工工資里扣嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
這個新增的扣除信息可以這個月不扣,下個月再統(tǒng)一扣嗎
你好;? ?是的。下個月 去? 扣除? ?