你好!你們這個(gè)是正常的業(yè)務(wù),就正常入賬,如果他們公司能夠提供委托這個(gè)私人收款的就更加正規(guī)
公戶轉(zhuǎn)賬給私人備注本來(lái)應(yīng)該填往來(lái)款,寫成了勞務(wù)費(fèi),怎么辦?已經(jīng)轉(zhuǎn)到對(duì)方賬戶上了
貨款從對(duì)方私人賬戶轉(zhuǎn)到我公司賬戶,對(duì)方不要開票,怎么做賬務(wù)處理
公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)貨款給對(duì)方轉(zhuǎn)了私人賬戶上了請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,如何登記
請(qǐng)問(wèn)公司簽了債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將對(duì)一家客戶的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到另一家客戶頭上,那具體的賬務(wù)處理應(yīng)該如何做?借方貸方是怎樣的?如果是債務(wù)轉(zhuǎn)讓(應(yīng)付賬款),如何做賬務(wù)處理呢,借方貸方是怎樣的,謝謝!
你好老師,我公司向?qū)Ψ焦珜?duì)公打款訂貨了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)對(duì)方遲遲不發(fā)貨是個(gè)騙子,經(jīng)過(guò)報(bào)警處理,對(duì)方(不是法人)私對(duì)私(轉(zhuǎn)我公司法人賬戶上)轉(zhuǎn)回貨款 了,轉(zhuǎn)回后就聯(lián)系不上 對(duì)方了,像這種情況怎么賬務(wù)處理???
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
對(duì)方?jīng)]開發(fā)票也可以入賬嗎?只有轉(zhuǎn)賬憑證
你好!那你們這個(gè)購(gòu)入后期對(duì)方要開發(fā)票嗎?如果要開發(fā)票,可以暫估入賬。金額超過(guò)500要對(duì)方開發(fā)票