同學(xué),你好,增值稅=30000*9%=2700,這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅,你還要看你有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要減,如果沒(méi)有就交2700元, 城建稅2700(實(shí)際繳的增值稅,如果有進(jìn)項(xiàng)減的話(huà)就沒(méi)有這么多,下面同理)*7%----這個(gè)有優(yōu)惠應(yīng)該是減半征收再乘0.5 教育附加稅2700*3%---這個(gè)應(yīng)該是減免了 地方教育附加稅2700*2%---這個(gè)應(yīng)該是減免了 所得稅看不出來(lái),這個(gè)要看利潤(rùn),如果你就這點(diǎn)利潤(rùn),應(yīng)該是2.5%的優(yōu)惠稅率
老師,今天老板問(wèn)我如果他多了20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),他能少交多少稅,要我給個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字,老師,是不是可以直接算20萬(wàn)*13%增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅:增值稅*7%,地方教育附加:增值稅*2%,教育附加:增值稅*3%,企業(yè)所得稅*5%
老師,我們是一般納稅人,增值稅1%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,印花稅0.0003,所得稅25%,如何折算出一個(gè)總的稅率是多少?
麻煩老師幫我計(jì)算一下,營(yíng)業(yè)額若是100萬(wàn)的話(huà), 增值稅1%,城建稅是增值稅的5%,教育費(fèi)附加是增值稅的3%,地方教育附加是增值稅的2%,個(gè)人所得稅是開(kāi)票金額的0.2%,綜合起來(lái),要交多少稅呢?
老師,我開(kāi)一張不含稅價(jià)3萬(wàn)的運(yùn)輸發(fā)票 要產(chǎn)生多少的稅金的 分別是多少 已知增值稅稅率9%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%,企業(yè)所得稅25% 然后是一般納稅人
老師:我們公司是一般納稅人,適用的稅率有沒(méi)有錯(cuò),我們的增值稅稅率是不是9%,還是3%、城建稅:5%、7%,教育費(fèi)附加:3%,地方教育附加:2%,所得稅:25%。對(duì)不對(duì)
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣(mài)舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類(lèi),開(kāi)票的內(nèi)容寫(xiě)電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買(mǎi)冰箱發(fā)票開(kāi)公司能入賬嗎
老師,晚上開(kāi)發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒(méi)有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購(gòu)成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,我的利潤(rùn)就是3萬(wàn)的話(huà),企業(yè)所得稅計(jì)算公式是什么
同學(xué),你好,直接用三萬(wàn)乘就行了3*2.5%
企業(yè)所得稅不是25%嗎,為啥是2.5%
現(xiàn)在有優(yōu)惠政策了,你這個(gè)這個(gè)金額執(zhí)行的這個(gè)稅率。