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在建工程已轉固定資產,但是業(yè)務口沒有將結算合同給全,還有30萬的,這個怎么記到固定資產里面去?分錄怎么做?

2022-01-04 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-04 10:49

同學你好,我是曉博老師

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:50

未決算完成的在建工程轉入固定資產中,先按暫估價入賬,然后正常提折舊

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快賬用戶3646 追問 2022-01-04 10:50

那這30萬怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:50

這30萬進來直接增加固定資產原值就行,摘要寫上決算后增加原值

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快賬用戶3646 追問 2022-01-04 10:50

單獨再提一個固定資產嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:51

調整后續(xù)折舊即可,原來已提折舊不需要進行處理

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:51

哪里有問題歡迎留言給我哦,對我的解答感覺可以的話辛苦同學給個好評鼓勵哈??

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快賬用戶3646 追問 2022-01-04 10:51

我十月份已經將在建工程100萬轉為固定資產 折舊已經提了兩個月了

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快賬用戶3646 追問 2022-01-04 10:51

但是今天業(yè)務口又拿來30萬的合同,我這個怎么記賬,

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:54

借:固定資產 貸:銀行存款(如果給錢了)

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:54

提完的折舊和這個月的折舊不用動,下個月重新計算折舊就可以的

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快賬用戶3646 追問 2022-01-04 10:55

沒給錢的呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 10:55

沒給錢就是應付賬款的

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快賬用戶3646 追問 2022-01-04 10:58

然后次月開始計提折舊嗎?之前的那些用懂嗎

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快賬用戶3646 追問 2022-01-04 10:58

重新增加一個資產卡片是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:00

之前的不需要動的

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齊紅老師 解答 2022-01-04 11:01

可以新添加,也可以在原來的卡片上做變更,這個你可以看看哪個方便用哪個就可以的 固定資產當月增加下個月開始提折舊的哈

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同學你好,我是曉博老師
2022-01-04
你好,嗯你可以借,在建工程,暫估貸應付賬款,然后再借固定資產,貸在建工程。
2025-01-13
您好,這個的話,是按照在建工程的金額的
2023-10-24
你好,同學。 結轉后,再收發(fā)票,是沒含在1000內的嗎
2019-12-19
1.調整印花稅的處理:將印花稅從待攤費用中調整到固定資產的成本中,確保固定資產價值的準確性。 2.處理超付工程款:對在建工程的賬面價值進行調整,扣除超付并已追回的工程款。 3.重新計算固定資產價值:根據(jù)調整后的在建工程賬面價值,重新計算固定資產的價值,確保與竣工財務決算審計報告的審定金額一致。
2024-04-23
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