你好,第四季度不需要繳納的。
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度盈利10萬,以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬,那第四季度繳企業(yè)所得稅時(shí)需要繳納2.5的所得稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人第四季度盈利 之前三個(gè)季度都是虧損,本年都是虧損,那第四季度用不用交企業(yè)所得稅?
老師您好,小規(guī)模納稅人,簡單來說,一季度盈利25元,二季度盈利58元,三季度虧損208元,四季度盈利32元,我四季度需要交企業(yè)所得稅么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,簡單來說,一季度盈利40元,二季度盈利28元,三季度虧損425元,四季度盈利108元,那我第四季度需要繳納企業(yè)所得稅么?
老師 我司是小規(guī)模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負(fù)數(shù)了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補(bǔ)回來的 什么時(shí)候可以盈利了補(bǔ)回這虧損
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
那如果我第四季度盈利1250元呢,需要交稅么
你好,之前年度沒虧損 需要繳納的 年累計(jì)的利潤總額*稅率-之前季度預(yù)繳