同學(xué),你好 旅游業(yè)一般納稅人稅率6%,支付給其他單位212萬(wàn),則銷項(xiàng)稅額抵減212/(1? 6%)*6%=12
老師您好!請(qǐng)問(wèn)科目余額表中怎么看應(yīng)交稅費(fèi)中增值稅本年期初數(shù),本期應(yīng)交稅,本期已交數(shù),期末數(shù)的呀?比如 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額\已開票 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額\未開票 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額抵減 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)\未交增值稅\一般計(jì)稅 預(yù)交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期初期末及借貸方發(fā)生額,怎么算增值稅呢
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”的三級(jí)明細(xì)科目有(?。?。 ?? ?? ? A.?? 減免稅款 ?? ?? ? B.?? 預(yù)交增值稅 ?? ?? ? C.?? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ?? ?? ? D.?? 銷項(xiàng)稅額抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未繳增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這個(gè)未交增值稅怎么算出來(lái)呢,比如我銷項(xiàng)有,但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是直接看賬里面本月做的進(jìn)項(xiàng)?還是看勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí)勾選的抵扣金額,具體未繳增值稅怎么算出來(lái)
老師,這個(gè)答案選c,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)怎么算出的12?
請(qǐng)問(wèn)老師,每個(gè)月做退稅,借:其他應(yīng)收款一出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(內(nèi)銷抵減銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口退稅)。年終時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么年末會(huì)做這樣一筆轉(zhuǎn)銷???
老師之前報(bào)關(guān)出口的單子開進(jìn)來(lái)的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來(lái)抵內(nèi)銷的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)辣椒籽開發(fā)票的大類屬于什么?
勞務(wù)派遣公司能開專票給用人單位嗎
網(wǎng)上找的,收到政府無(wú)償撥付的創(chuàng)新基金,例1-2,沒有出現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入與費(fèi)用科目? 例3:貸方:資本公積10000,不明白;例4-5 ,沒看明白
取得的行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù),可以作為成本費(fèi)用報(bào)銷的票據(jù)嗎?能稅前列支嗎?
塑料管 發(fā)票開 塑料制品*塑料管附件 開了規(guī)格型號(hào),這樣可以嗎?
申報(bào)項(xiàng)目被問(wèn)到自籌資金來(lái)源一般怎樣回答合規(guī)
樸老師,請(qǐng)問(wèn)辣椒籽的大類屬于什么?
老師,我想問(wèn)下我們公司的營(yíng)銷人員找人刷單給客戶傭金,他有個(gè)個(gè)體戶,他的個(gè)體戶給我們公司開發(fā)票發(fā)票內(nèi)容一般寫啥好呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一下那個(gè)雙減政策是什么啊