你好 借:在途物資—A材料?60000?, 在途物資—B材料??40000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17000,? ?貸:銀行存款 117000
3月1日,向紅達(dá)公司購(gòu)入A材料1000千克,單價(jià) 50元/千克,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。
6日,向A公司購(gòu)入A材料600千克,購(gòu)入B材料500千克,增值稅專用發(fā)票注明A材料價(jià)款60000元,B材料價(jià)款40000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為17000元,鋼材尚未到達(dá),價(jià)稅已通過(guò)銀行支付。
向A公司購(gòu)入A材料600千克,購(gòu)入B材料500千克,增值稅專用發(fā)票注明A材料價(jià)款60000,B材料價(jià)款40000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為17000元,鋼材尚未到達(dá),價(jià)格已通過(guò)銀行支付
從通達(dá)公司購(gòu)從通達(dá)公司購(gòu)入a材料五千千從通達(dá)公司購(gòu)入a材料五千千克單價(jià)五十元購(gòu)入b材料四千千克單從通達(dá)公司購(gòu)入a材料5000千克單價(jià)50元購(gòu)入,B材料4千千克,單價(jià)20從通達(dá)公司購(gòu)入a材料5000千克單價(jià)50元購(gòu)入,B材料4千千克,單價(jià)20元增值稅率為百分之十三運(yùn)費(fèi)為一萬(wàn)從通達(dá)公司購(gòu)入a材料5000千克單價(jià)50元購(gòu)入,B材料4千千克,單價(jià)20元,增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)為18,000材料從通達(dá)公司購(gòu)入a材料5000千克單價(jià)50元購(gòu)入,B材料4千千克,單價(jià)20元,增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)為18,000,材料已驗(yàn)收,入庫(kù)款項(xiàng)尚未支付,運(yùn)費(fèi)按重量分配。求會(huì)計(jì)分錄
(3)從維達(dá)公司購(gòu)入A材料3500千克,單價(jià)50元,購(gòu)入B材料4500千克,單價(jià)20元,增值稅稅率13%,企業(yè)用銀行存款支付貨稅款,A、B材料未入庫(kù)。
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?