下列說法正確的有BC
3.關于酒類產品消費稅的征收,下列說法正確的有()。答案并解析A.啤酒、黃酒采用比例稅率B.進口、委托加工、自產自用糧食白酒、薯類白酒,從量定額計稅辦法的計稅依據(jù)分別為海關核定的進口征稅數(shù)量、委托方收回數(shù)量、移送使用數(shù)量C.生產銷售糧食白酒、薯類白酒,從量定額計稅辦法的計稅依據(jù)為糧食白酒、薯類白酒的實際銷售數(shù)量D.外購或委托加工已稅酒和酒精生產的酒,外購酒及酒精已納消費稅稅款或受托方代收代繳的消費稅稅款不予抵扣
某酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,某月從農業(yè)生產者手中收購一批糧食40噸,每噸收購價格4000元,一共支付糧食收購價款160000元,取得農產品收購憑證。公司將收購的這批糧食委托某酒廠(增值稅一般納稅人)生產加工高度白酒,直接將糧食人從收購地運往委托方。白酒加工完畢后,公司當月收回白酒20噸,取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明協(xié)議加工費100000元,款項通過銀行存款支付。公司提貨時酒廠代收代繳了消費稅,酒廠無同類產品銷售價格。當月,公司直接將這批委托加工的高度白酒以每噸50000元的不含稅價格對外出售。白酒消費稅比例稅率部分為20%、定額稅率部分為0.5元/500克。計算該酒業(yè)公司應繳納的消費稅。
某酒業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人,某月從農業(yè)生產者手中收購一批糧食40噸,每噸收購價格4000元,一共支付糧食收購價款160000元,取得農產品收購憑證。公司將收購的這批糧食委托某酒廠生產加工高度白酒,直接將糧食人從收購地運往委托方。白酒加工完畢后,公司當月收回白酒20噸,取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明協(xié)議加工費100000元,款項通過銀行存款支付。公司提貨時酒廠代收代繳了消費稅,酒廠無同類產品銷售價格。當月,公司直接將這批委托加工的高度白酒以每噸50000元的不含稅價格對外出售。白酒消費稅比例稅率部分為20%、定額稅率部分為0.5元/500克。計算該酒業(yè)公司應繳納的消費稅。
五、(20分)某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產糧食白酒和啤酒。2020年8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)國內銷售糧食白酒20000斤,取得不含稅銷售額96000元,同時銷售糧食白酒收取包裝物押金9280元。另銷售啤酒100噸,每噸不含稅售價2400元。銷售啤酒收取包裝物押金1160元。(2)將一批新研制的白酒2000斤用于贈送客戶,無同類產品市場銷售價格,該批白酒的成本為6000元,成本利潤率為10%,白酒的消費稅從價稅稅率為20%,從量稅稅率為0.5元/斤。(3)將2012年購入的一臺釀酒設備銷售,取得含稅銷售額22.6萬元。(4)從農業(yè)生產者收購糧食300000斤用于生產白酒,收購價2.2元/斤,進項稅的計算扣除率為10%。另外支付購貨的運輸費,取得運輸公司開具的貨運專用發(fā)票,注明運費50000元,進項稅4500萬元,要求:(1)計算該酒廠本月應納的增值稅及繳納方法;(10分)(2)計算該酒廠本月應納的消費稅及繳納方法(啤酒單位稅額220元/噸);(10分)
A酒廠10月發(fā)生以下業(yè)務:從農業(yè)生產者購人銀食1:500噸,共計支得達的你校200萬元。酒廠特收購的根會委托B酒廠生產加工成白酒。B酒廠在加工這理中代基精助材料款(80)萬元,收取加工貨2250)萬元。加工的白酒計750噸,當?shù)責o周類產品市場價格。么酒廠特收回的白酒650吃出售,取得不含稅銷售領900萬元另外100噸加工成藥酒出售,藥酒銷售領400萬元。A酒廠外購材料發(fā)生的進項糧50萬元。糧食白酒消費稅比例稅率為25%,定額稅率為0.5元/500克,藥酒消費稅稅率為10%。要求:計算B酒廠應代收代繳的消費稅應繳納的增值稅和A酒廠應繳納的消費稅、增值稅。B酒廠應代收代繳消費稅290X(1-10%?+89+250+0.1X7507/(1--25%)×25%#0.1X750)7/=300ETAB酒廠應納增值稅=(89+250×13%=44.07萬元A酒廠應納增值稅:=(900+400)×13%=50-300×10%44.07=44.93萬元,這里的300乘10%是指什么
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調增納稅調整明細表,27行?