暫估和發(fā)票的一樣的可以
小規(guī)模沖暫估款可以這樣做分錄嗎 借:應(yīng)付賬款-暫估款 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師我要沖暫估,老板的住宿發(fā)票,我是這樣做的借:應(yīng)付暫估 … 貸 :其他應(yīng)付款…這樣可以嗎?
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師好,請問暫估成本的分錄可以做成:“借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估”這樣嗎
紅沖暫估款時(shí)可以這樣嗎? 借:應(yīng)付賬款--暫估款 貸:其他應(yīng)付款--法人
老師,總注冊資本是1000萬,原A股東占股75%,應(yīng)到實(shí)收資本750萬,實(shí)到742萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)股26%給B股東,已轉(zhuǎn)股完畢,A股東余49%的占股,現(xiàn)在A,B股東要把未到的總計(jì)8萬的實(shí)收資本轉(zhuǎn)入,A,B,肥肉東分別應(yīng)打款多少(B股東買的26%的股份共花了257.2267萬)
老師,您好, 我手里有一個(gè)代賬客戶,他是搞房屋出租,物業(yè)管理的商業(yè)管理公司,是一個(gè)二房東?,F(xiàn)在我這個(gè)客戶,已經(jīng)給他的租客開了發(fā)票,可是一房東卻遲遲沒有把發(fā)票開給我的代賬客戶。如果這個(gè)一房東9月底開不出發(fā)票給二房東,下個(gè)月10月份,能否開成9月份的房租發(fā)票,算到三季度的成本里面?
老師好,中秋每個(gè)員工發(fā)放的油,米等,大約每人500元。1,購買這些物品,是不是雙重分錄,記入借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款。2,問這個(gè)價(jià)值約500元需要給每個(gè)人報(bào)個(gè)稅嗎?
定期定額戶每個(gè)季度能開多少發(fā)票
生產(chǎn)設(shè)備安裝伺服節(jié)能系統(tǒng),價(jià)值是5萬,應(yīng)該入固定資產(chǎn)還是直接錄入制造費(fèi)用?
老師,我現(xiàn)在在建工程竣工驗(yàn)收了,是投資性房地產(chǎn),怎么轉(zhuǎn)呀?還有部分附屬單招標(biāo)的未完工,地也是單買入賬的
老師,我現(xiàn)在做個(gè)股權(quán)變更的業(yè)務(wù),公司資產(chǎn)負(fù)債表是虧損的,轉(zhuǎn)讓比例是50%,我表里面填寫的數(shù)據(jù)有沒有問題
老師 為什么一般納稅人 開不了一個(gè)點(diǎn)的 普票 或者專票呢
股東借給公司款,計(jì)入其他應(yīng)付賬款,之后還不起了,要怎樣做分錄,合理化計(jì)入實(shí)收資本呢?
老師好,建筑公司掛靠方需要的項(xiàng)目成本給他們發(fā)過去了,怎么讓他們合理的往回來開成本票呢?比如材料人工機(jī)械的比例確定好了,但是每次要開回來多少合適呢
以前暫估沒寫明細(xì)
沒有寫的也可以的
好的謝謝老師!
不用客氣 元旦快樂