你好,是可以這樣操作的?
增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進項稅額是未認(rèn)證的進項嗎?那未認(rèn)證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進去??
請問2021年收到的進項票可以明年再認(rèn)證抵扣嗎?可以先不入賬嗎?
年底未勾選抵扣進項票可以先入賬,第二年再認(rèn)證抵扣嗎?
專票不能抵扣的增值稅進項稅額,是不是不勾選認(rèn)證抵扣就可以了?還是要勾選認(rèn)證抵扣,再做進項稅額轉(zhuǎn)出?
去年的進項票據(jù),今年暫時不抵扣,勾選認(rèn)證是避免形成滯留票嗎?可以不勾選認(rèn)證嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
需要如何做會計分錄呢?
你好,年底的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之后認(rèn)證的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
也就是年底把收到的進項都先入賬,做在待認(rèn)證稅金,第二年認(rèn)證當(dāng)月做進項抵扣對吧
你好,根據(jù)你的描述,就是這樣處理
那是不是每年12月底就要盤點一下未認(rèn)證進項票,否則當(dāng)年很多成本票沒有辦法入賬,又不需要這么多進項,這樣處理是不是更符合會計準(zhǔn)則
你好,沒有每年12月底就要盤點一下未認(rèn)證進項票的做法
如果當(dāng)年成本票不夠這種情況是不是可以這樣操作,先入賬做成本,第二年再認(rèn)證抵扣,會不會有稅務(wù)風(fēng)險存在
進項票一直有多,這種情況是不是容易引起稅務(wù)機關(guān)稽查
你好,這樣操作沒有什么問題,不會因為這樣操作就容易引起稅務(wù)機關(guān)稽查的