普通發(fā)票你就直接填寫在你的免稅銷售額。這個(gè)專用發(fā)票,如果說你開的是1%的啊,2%就填寫在這個(gè)減免金額。
老師,還有一個(gè)問題,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)稅,30萬以下是免征增值稅的,我公司可以自開專票,這個(gè)30萬指的是普票的開票金額還是普票和專票的開票金額合計(jì)了
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開具普票400200元,請(qǐng)問下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫?填寫的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開具的是專票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒有達(dá)起征點(diǎn)的??!這個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對(duì)嗎?
你好老師,我今天申報(bào)遇到這樣一個(gè)問題,我公司是小規(guī)模納稅人,開了專票含稅是205345元,電子普票220000元,減按1%開具的發(fā)票.未達(dá)起征點(diǎn),專票交稅1個(gè),普票免稅,在申報(bào)系統(tǒng)里怎么填那個(gè)減免金額,是填專票的減免金額,還是專票和普票合計(jì)的2個(gè)稅點(diǎn)的金額?
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
全資子公司虧損,母公司注銷投資款怎么處理
老師,剛?cè)肼氁患夜緵]人交接,查賬發(fā)現(xiàn)上任財(cái)務(wù)大量存貨未結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有大額預(yù)收賬款,收了款沒有確認(rèn)收入的情況,我該如何操作后續(xù)才能把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。
現(xiàn)在租房,通過中介,中介只收管理費(fèi),不收中介費(fèi),靠譜嗎
老師,您好,小規(guī)模納稅人月度銷售收入10萬以內(nèi)免增值稅的分錄怎么做呢
老師,預(yù)存話費(fèi)計(jì)什么會(huì)計(jì)分錄?
老師,貨幣單元抽樣是用的屬性抽樣原理。但是屬性抽樣原理是對(duì)發(fā)生率得出結(jié)論啊,可是貨幣單元抽樣不是對(duì)貨幣金額得出結(jié)論嗎?
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來開票,開票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
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普票也是開票開的1個(gè)點(diǎn)的票,這個(gè)減免的就填了專票的2個(gè)點(diǎn)減免稅,提交時(shí)提示不對(duì),請(qǐng)問到底要怎么填數(shù)據(jù)才是正確的呢
普通發(fā)票你填寫免稅銷售金額,對(duì)不