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你好老師,我今天申報(bào)遇到這樣一個(gè)問題,我公司是小規(guī)模納稅人,開了專票含稅是205345元,電子普票220000元,減按1%開具的發(fā)票.未達(dá)起征點(diǎn),專票交稅1個(gè),普票免稅,在申報(bào)系統(tǒng)里怎么填那個(gè)減免金額,是填專票的減免金額,還是專票和普票合計(jì)的2個(gè)稅點(diǎn)的金額?

2022-01-02 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-02 21:42

普通發(fā)票你就直接填寫在你的免稅銷售額。這個(gè)專用發(fā)票,如果說你開的是1%的啊,2%就填寫在這個(gè)減免金額。

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快賬用戶6211 追問 2022-01-03 07:53

普票也是開票開的1個(gè)點(diǎn)的票,這個(gè)減免的就填了專票的2個(gè)點(diǎn)減免稅,提交時(shí)提示不對(duì),請(qǐng)問到底要怎么填數(shù)據(jù)才是正確的呢

普票也是開票開的1個(gè)點(diǎn)的票,這個(gè)減免的就填了專票的2個(gè)點(diǎn)減免稅,提交時(shí)提示不對(duì),請(qǐng)問到底要怎么填數(shù)據(jù)才是正確的呢
普票也是開票開的1個(gè)點(diǎn)的票,這個(gè)減免的就填了專票的2個(gè)點(diǎn)減免稅,提交時(shí)提示不對(duì),請(qǐng)問到底要怎么填數(shù)據(jù)才是正確的呢
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齊紅老師 解答 2022-01-03 12:43

普通發(fā)票你填寫免稅銷售金額,對(duì)不

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普通發(fā)票你就直接填寫在你的免稅銷售額。這個(gè)專用發(fā)票,如果說你開的是1%的啊,2%就填寫在這個(gè)減免金額。
2022-01-02
同學(xué)你好,一共開具了多少金額的發(fā)票呢?如果季度全部發(fā)票不超過45萬元的話,這樣操作是對(duì)的。
2021-05-20
你好,免稅的含有1%的普通發(fā)票在第十欄,專票的在第一行和第二行里面填寫,然后減免的2%只填寫專票1%不含稅的銷售額乘以2%算就可以的。是個(gè)體戶的嗎?
2023-04-17
你好,季度開票已經(jīng)超過30萬元,填寫在第三欄稅率是3%。在第16欄稅額減征額填2和3月份稅額減征部分2%
2020-11-09
你好? 沒有專票的話? 季度不超45萬? 不需要填減免稅表
2021-10-19
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