你這里不屬于消費(fèi)稅征稅范圍的,就是D。

8、下列情況中不屬于消費(fèi)稅的征收范圍的是( )。 A.首飾廠銷售給金銀首飾商店的金銀首飾 B.化妝品廠用于廣告的化妝品 C.企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)給職工使用 D.化妝品廠作為展銷樣品的化妝品
美凈化妝品公司(一般納稅人)出口兼內(nèi)銷。產(chǎn)品為化妝品。2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)委托歐雅日用品化工廠(以下簡(jiǎn)稱歐雅廠)加工某種化妝品,收回后以其為原料,繼續(xù)生產(chǎn)化妝品銷售。歐雅廠本月收到美凈化妝品公司價(jià)值30萬元的委托加工材料,并按合同約定代墊輔助材料1萬元,應(yīng)收加工費(fèi)3萬元(不含增值稅);歐雅廠本月外購(gòu)化妝品半成品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明銷售額20萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款24萬元,銷售給美凈化妝品公司,貨款已收妥。(2)本月美凈化妝品公司將委托加工收回的化妝品用于生產(chǎn);本月銷售化妝品585萬元(含增值稅)給博美外貿(mào)企業(yè),期初庫(kù)存的委托加工的化妝品12萬元;月末庫(kù)存委托加工化妝品12萬元;本月外購(gòu)化妝品半成品50%用于生產(chǎn)。該外貿(mào)企業(yè)將購(gòu)入的該批化妝品全部出口。要求:計(jì)算10月歐雅日用品化工廠、美凈化妝品公司銷售化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,以及博美外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的消費(fèi)稅(2)美凈化妝品公司:應(yīng)納消費(fèi)稅=565/(1+13%)×15%-6-24×15%×50%=67.2(萬元)沒有理解美凈化妝品公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為什么要減去24×15%×50%
5.某日化廠(一般納稅人)XX年3月將自產(chǎn)的A化妝品28000瓶和B化妝品9500瓶用于生產(chǎn)二合一洗發(fā)香波C化妝品,3月份對(duì)外銷售的A化妝品35700瓶,不含稅單價(jià)15元,銷售B化妝品47900瓶,不含稅單價(jià)18元,銷售C化妝品取得不含稅收入796000元,月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存洗發(fā)水丟失280瓶。已知:護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅稅率為15%要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅
5.某日化廠(一般納稅人)XX年3月將自產(chǎn)的A化妝品28000瓶和B化妝品9500瓶用于生產(chǎn)二合一洗發(fā)香波C化妝品,3月份對(duì)外銷售的A化妝品35700瓶,不含稅單價(jià)15元,銷售B化妝品47900瓶,不含稅單價(jià)18元,銷售C化妝品取得不含稅收入796000元,月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存洗發(fā)水丟失280瓶。已知:護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅稅率為15%要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅
5.某日化廠(一般納稅人)XX年3月將自產(chǎn)的A化妝品28000瓶和B化妝品9500瓶用于生產(chǎn)二合一洗發(fā)香波C化妝品,3月份對(duì)外銷售的A化妝品35700瓶,不含稅單價(jià)15元,銷售B化妝品47900瓶,不含稅單價(jià)18元,銷售C化妝品取得不含稅收入796000元,月末盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存洗發(fā)水丟失280瓶。已知:護(hù)膚護(hù)發(fā)品消費(fèi)稅稅率為15%要求:計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費(fèi)信用管理評(píng)級(jí)那個(gè),評(píng)A,B是看扣分判級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng),還是看指標(biāo)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國(guó)外一個(gè)公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個(gè)介紹中介公司出服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個(gè)人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請(qǐng)問微信支付給員工的工資,需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對(duì)方賬戶打美元到我們對(duì)公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報(bào)銷后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對(duì)吧


老師是A吧
哦,對(duì)了,不好意思,我看錯(cuò)了,你這里a是屬于金銀首飾,金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納,你這個(gè)a不屬于零售環(huán)節(jié)。