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老師,請問一下這道題怎么做分錄呢?

老師,請問一下這道題怎么做分錄呢?
2022-01-02 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-02 15:01

借:固定資產(chǎn)1000/(1%2B6%)%2B600/(1%2B6%)^2%2B400/(1%2B6%)^3=1813.24180364 未確認(rèn)融資費(fèi)用2000-1813.24=186.76 貸:長期應(yīng)付款2000 借財(cái)務(wù)費(fèi)用1813.24*6%=108.7944 貸未確認(rèn)融資費(fèi)用108.79 借長期應(yīng)付款1000 貸銀行存款1000 ? 借財(cái)務(wù)費(fèi)用(1813.24-(1000-108.79))*6%=55.3218 貸未確認(rèn)融資費(fèi)用55.32 借長期應(yīng)付款600 貸銀行存款600 借財(cái)務(wù)費(fèi)用186.76-108.79-55.32=22.65 貸未確認(rèn)融資費(fèi)用108.79 借長期應(yīng)付款400 貸銀行存款400 ?

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借:固定資產(chǎn)1000/(1%2B6%)%2B600/(1%2B6%)^2%2B400/(1%2B6%)^3=1813.24180364 未確認(rèn)融資費(fèi)用2000-1813.24=186.76 貸:長期應(yīng)付款2000 借財(cái)務(wù)費(fèi)用1813.24*6%=108.7944 貸未確認(rèn)融資費(fèi)用108.79 借長期應(yīng)付款1000 貸銀行存款1000 ? 借財(cái)務(wù)費(fèi)用(1813.24-(1000-108.79))*6%=55.3218 貸未確認(rèn)融資費(fèi)用55.32 借長期應(yīng)付款600 貸銀行存款600 借財(cái)務(wù)費(fèi)用186.76-108.79-55.32=22.65 貸未確認(rèn)融資費(fèi)用108.79 借長期應(yīng)付款400 貸銀行存款400 ?
2022-01-02
你好同學(xué)? ?正在解答中??
2023-07-30
你好同學(xué),甲公司會計(jì)分錄, 提前支付的應(yīng)付客戶對價應(yīng)計(jì)入“預(yù)付賬款”,合同開始時支付150萬元的會計(jì)處理為:   借:預(yù)付賬款 150(萬元)     貸:銀行存款 150(萬元)   應(yīng)付客戶對價不能構(gòu)成向客戶購買商品的,在確認(rèn)收入時,應(yīng)沖減對應(yīng)的交易價格。確認(rèn)第一個月銷售收入時,沖減銷售收入20(200*(150/1500))萬元,會計(jì)處理為:   借:應(yīng)收賬款/銀行存款 ?200(萬元)     貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?180(萬元)       預(yù)付賬款 ?20(萬元)   新準(zhǔn)則要求:“在對應(yīng)付客戶對價沖減交易價格進(jìn)行會計(jì)處理時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)相關(guān)收入與支付(或承諾支付)客戶對價二者孰晚的時點(diǎn)沖減當(dāng)期收入。”
2022-05-27
您好!老師正在看題目
2024-05-15
借:銀行存款600 貸:遞延收益600 借:固定資產(chǎn)1000%2B100 貸:銀行存款1100 2019-2021年合計(jì)折舊=(1100-100)/5*3=600,遞延收益攤銷了600/5*3=360,剩余600-360=240 借:固定資產(chǎn)清理500 累計(jì)折舊600 貸:固定資產(chǎn)1100 借:銀行存款800 貸:固定資產(chǎn)清理500 資產(chǎn)處置損益300 剩余遞延收益轉(zhuǎn)入其他收益 借:遞延收益240 貸:其他收益240 合計(jì)是300%2B240=540 滿意的話麻煩評價一下,謝謝!
2022-06-24
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