你好,你這點稅點會產(chǎn)生利潤的,如果沒有其他的支出會有利潤的
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時候讓我們代扣,這就會出現(xiàn)我們先開票,產(chǎn)生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務(wù)工資的方式,這樣的話找中間的勞務(wù)公司,他們給提供票據(jù),收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
老師,我們是房地產(chǎn)代理,負(fù)責(zé)幫開發(fā)商招人,開發(fā)商發(fā)給工資通過代理費形式結(jié)算,現(xiàn)在工資是19萬,一般納稅人稅點是10754.71元,我們把稅款合在一起開票是200754.71元,用包含稅200754.71元開票,稅款用來開票了我們公司是不是多付出了稅款6個點的稅,回款之后我們會把19萬發(fā)給員工,企業(yè)所得稅還會不會有產(chǎn)生,我們這樣操作我司會不會有其他損失
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個體工商戶核定征收是不是不需要開進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個廠房 有進(jìn)項租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風(fēng)險呢
這樣就會產(chǎn)生所得稅的
怎樣去跟開發(fā)商解釋好,因為開發(fā)商說她們工資就是含稅的,開票扣的稅費就是等于她們開票金額減去實際工資的金額
那你開票金額就不要含著這個稅金
開票不含稅金的話我們就虧了稅金了
怎樣才能跟她們說清楚,他們要支付這個稅金開票的金額呢
這個稅點是誰承擔(dān)的
是開發(fā)商承擔(dān)的,現(xiàn)在我要算清楚開發(fā)商要給多少錢我們,保證我們不會有任何支出
那你就是等于19萬你們是按照不含稅計算的 19*(1+6%)
你是不是還算上附加稅
對哦還有附加稅,附加稅怎么計算她的稅率,如果工資19萬按照 19*(1+6%)開票就是不會產(chǎn)生其他利潤是嘛
不是,你成本是多少,也19萬嗎
支出的成本是19萬
那你就發(fā)票開19萬,稅費單給你們,這樣就沒有利潤了
可是稅費也要開票才能收回來,這樣是不是還要拿回稅費開票的稅點
比如你開19萬發(fā)票,假設(shè)產(chǎn)生1萬稅款,你正常按照19萬結(jié)算,然后1萬稅款能不能給你們私戶結(jié)算
他們一并要通過開票形式回款,所以我們有點不清楚按照含稅的金額開票,開票的稅費是不是也會產(chǎn)生稅費
肯定會產(chǎn)生的,不管你怎么開都會產(chǎn)生
好的,謝謝老師
老師我算了一下,開票的時候是價稅分離了,等出的金額是未含稅的19萬,和稅款1萬多,感覺搞不懂了,到底會不會產(chǎn)生稅費
你是小規(guī)模還是一般人
是一般納稅人
那你肯定會產(chǎn)生稅費的 你沒有別的進(jìn)項嗎