您好,不可以的 目前到今年年底結(jié)束
老師好! 1.現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票是1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)? 2.小規(guī)模開票必須蓋發(fā)票章嗎
老師好!2022年小規(guī)模納稅人還是可以開1個(gè)點(diǎn)的票嗎
老師,2022年小規(guī)模納稅人開票稅率還是按1%開嗎
2022年小規(guī)模納稅人還是繼續(xù)延用1%的稅點(diǎn)嗎?
2022年小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
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老師好!可以看到稅務(wù)政策通知嗎?
“自2022年1月1日起,暫繼續(xù)執(zhí)行小規(guī)模納稅人減征增值稅政策。對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,暫減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫減按1%預(yù)征率預(yù)激增值稅。您在開具發(fā)票選擇征收率時(shí)請(qǐng)暫按上述政策執(zhí)行。待正式文件出臺(tái)后以正式文件為準(zhǔn)?!?
你好,是可以按1%繼續(xù)開票的呢
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你一切順利