(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額 5.8*0.2+5*2000*0.5/10000=1.66
1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元,貨款已收到;2)為廠慶活動(dòng)特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無同產(chǎn)品售價(jià),成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成利潤率為10%,藥酒比率稅率為10%。)要求:(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額(2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;
1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元, 貨款已收到; (2)為廠慶活動(dòng)特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成本利潤率為 10%,藥酒比率稅率為10%。) 要求: (1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額; (2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消賈稅稅額;
1、某酒廠本月有關(guān)計(jì)稅資料如下:(1)生產(chǎn)并銷售甲糧食白酒20噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款80萬元:(2)新研發(fā)乙糧食白酒5噸,作為福利分發(fā)給企業(yè)職工,該批白酒生產(chǎn)成本每噸6萬元。成本利潤率10%,若乙白酒無市場(chǎng)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知:白酒的消費(fèi)稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/斤請(qǐng)問:該廠應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?
1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元,貨款已收到;(2)為廠慶活動(dòng)特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成本利潤率為10%,藥酒比率稅率為10%。)要求:(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;(2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額
1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元,貨款已收到;(2)為廠慶活動(dòng)特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成本利潤率為10%,藥酒比率稅率為10%。)要求:(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;(7分)(3)計(jì)算該企業(yè)對(duì)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額;(4分)3.A電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號(hào)電視機(jī),每臺(tái)不含稅單價(jià)2萬元。當(dāng)月銷售情況如下(1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái),由于購買數(shù)量較多,給予8折的價(jià)格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)600臺(tái),用于銷售;(3)購進(jìn)電視機(jī)零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額500萬元。要求(1)請(qǐng)描述如何才能對(duì)于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。(2分)(2)請(qǐng)問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(4分)(3)計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(3分
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬,實(shí)際認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個(gè)季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
(2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,應(yīng)視同銷售。
計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額 (1000*15*1.1+1000*2*0.5)/(1-0.2)*0.2+1000=5375