學(xué)員你好,這是甲方代付,乙方需要給甲方開票
我是乙方企業(yè),現(xiàn)在農(nóng)民工工資95萬由甲方代付,代付工資95萬這部門費(fèi)用乙方還要開票9%的專票給甲方,乙方又沒收到95萬款項(xiàng)!請問老師,會計(jì)要如何處理這筆業(yè)務(wù)(分錄怎么做)?增值稅企業(yè)所得稅及農(nóng)民工個(gè)稅怎么處理?
建筑工地甲乙方是一體,乙方掛靠有資質(zhì)公司成為施工方,乙方與勞務(wù)公司簽約,勞務(wù)公司開專票后乙方付款,現(xiàn)勞動(dòng)局及各方要求農(nóng)民工工資由乙方掛靠公司開立的農(nóng)民工專戶支付,問題1.這部分農(nóng)民工工資我們還能要求勞務(wù)公司開專票嗎?2.這部分支岀有乙方項(xiàng)目人員工資,工資都超標(biāo)準(zhǔn),個(gè)稅這塊怎么弄,求教!謝謝!
建筑業(yè),甲方代乙方支付農(nóng)民工工資,甲方需要就支付的工資給乙方開具發(fā)票嗎?如果不開票的話,乙方?jīng)]有付工資的流水,還能做人工成本嗎?
乙方委托甲方支付農(nóng)民工工資支付協(xié)議,乙方開工程服務(wù)發(fā)票給甲方,甲方把發(fā)票款打給乙方(款項(xiàng)備注是鴻翔華府工程款)。乙方如何把這筆款還給甲方。 錢已經(jīng)到乙方賬戶了。如何提款到法人賬戶,打款給甲方私人賬戶
老師想問下,是建筑工程企業(yè),項(xiàng)目水電費(fèi)我們乙方承擔(dān)。工程還未開始,甲方還沒有給預(yù)付款。乙方先支付甲方一千預(yù)付水電費(fèi)的款。作為乙方怎么做賬
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
乙方給甲方開什么票?
本月甲方應(yīng)付乙方工程款100萬,因原來簽定了甲方代付工資的協(xié)議,農(nóng)民工工資40萬元,甲方直接扣了下來給乙方轉(zhuǎn)了60萬,針乙方開了100萬的發(fā)票給甲方,甲方針對代付的40萬,不是該給乙方開發(fā)票嗎?不然乙方這40萬怎么做成本?只有個(gè)工資表,也沒有乙方賬戶工資發(fā)放的流水
乙方本來該開什么票就開什么票給你啊 。? 比如乙方是給你們做門窗工程的,你們帶他們付了工人工資,那就掛應(yīng)付賬款,算是給了他們錢,他們該開票給你還是開票給你
本月甲方應(yīng)付乙方工程款100萬,因原來簽定了甲方代付工資的協(xié)議,農(nóng)民工工資40萬元,甲方直接扣了下來給乙方轉(zhuǎn)了60萬,針乙方開了100萬的發(fā)票給甲方,甲方針對代付的40萬,不是該給乙方開發(fā)票嗎?不然乙方這40萬怎么做成本?只有個(gè)工資表,也沒有乙方賬戶工資發(fā)放的流水
我想問的是,乙方做成本的時(shí)候,以什么入賬,沒有銀行流水
你可以要復(fù)印件做賬啊?