會計(jì)錄入憑證就可以
老師:剛來轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位?,F(xiàn)沒財(cái)務(wù),沒出納。我來做會計(jì),這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個(gè)付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
事業(yè)單位基本戶支付銀行手續(xù)費(fèi),銀行直接從基本戶里面扣然后出回單,做會計(jì)憑證時(shí),預(yù)算會計(jì)的支付方式應(yīng)該怎么選?5個(gè)選項(xiàng):財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付、單位資金支付、其他支付方式、實(shí)撥方式。
老師好,事業(yè)單位合并,錄入合并過來單位的科目余額表數(shù)據(jù)時(shí),預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)要錄在一個(gè)憑證嗎?還是分開
老師好,事業(yè)單位合并,這是截止6月科目余額表,錄入到新單位時(shí),是不能在期初數(shù)據(jù)中錄入嗎?是要寫憑證錄入數(shù)據(jù)嗎?只錄入期末余額還是年初余額,本期發(fā)生額全部寫憑證
3. 事業(yè)單位會計(jì)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或會計(jì)事項(xiàng),請寫出會計(jì)分錄(可以省略明細(xì)科目)。 (1)某事業(yè)單位收到國庫支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)委托代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,事業(yè)單位的印刷費(fèi) 32 000元已經(jīng)由財(cái)政直接支付。同日,開出“財(cái)政授權(quán)支付憑證”,通過單位的零余額賬戶購買辦公用品一批,支付價(jià)款 2 800 元,辦公用品已經(jīng)驗(yàn)收入庫。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
老師,會計(jì)錄入完誰審核記賬呀?
你們就會計(jì)出納兩個(gè)崗啊 正常不應(yīng)該有主管么
就會計(jì)和出納
老師會計(jì)錄入完后讓出納審核記賬可以嗎?
那只能出納記賬了 不要會計(jì)入賬 出納審核 出納沒審核權(quán)
那是出納錄入憑證,會計(jì)審核記賬就可以嗎?
對 因?yàn)槟銈內(nèi)敝鞴軑徫?