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老師你好,已經(jīng)確認(rèn)并結(jié)轉(zhuǎn)了無票收入,后又開票。開票時(shí)怎么記賬呢?

2021-12-31 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-31 10:32

你好,沖掉原來無票收入的憑證后,再按發(fā)票來做分錄就可以了。

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快賬用戶4822 追問 2021-12-31 10:44

開的普票和專票賬上如何看出呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-31 10:45

你好,賬上是看不出來的。

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你好,沖掉原來無票收入的憑證后,再按發(fā)票來做分錄就可以了。
2021-12-31
開負(fù)數(shù)發(fā)票借銀行負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023-11-23
把上年度的無票收入沖銷了,再按照開的發(fā)票入賬。
2023-04-13
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,開發(fā)票沒有差額 可以發(fā)票直接貼后面,
2021-04-06
您好 請問去年10月份分錄怎么寫的
2021-01-17
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