您好! 1、截止日,因貨物尚未發(fā)出,先確認為預(yù)收賬款 2、客戶確認收貨后,95件確認營業(yè)收入,5件沖減預(yù)收賬款 3、團購網(wǎng)站收取的5%,確認為營業(yè)收入
1.簡述自營類、網(wǎng)游類、團購類企業(yè)收入來源。 2.某團購網(wǎng)站推出一筆 A 公司提供襯衫的團購業(yè)務(wù),團購價 99 元,成本為每件 80 元。團購截止日累計有 100 名生成訂單,在團購有效期結(jié)束后有 5 件退貨,其余 95 件消費者已確認收貨,該團購網(wǎng)站支持過期退款,網(wǎng)站按團購金額的 5%收取手續(xù)費,假定不考慮相關(guān)稅費。 (1)銷售方在團購截止日收到 100 件襯衫貨款時的賬務(wù)處理; (2)銷售方退回貨款時的賬務(wù)處理; (3)團購網(wǎng)站的賬務(wù)處理。 會計分錄怎么做
2、甲股份有限公司系增值稅一般納稅人,適用的所得稅稅率為17%,適用的所得稅稅率為25%,銷售單價除標明為含稅價格外,均為不含增值稅價格。甲公司2008年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)12月8日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品10件,單價為2000元單位銷售皮本為1000元約定的付款條件為:2/10,n/20。(2)12月8日,乙企業(yè)收到A產(chǎn)品后,發(fā)現(xiàn)有少量殘次品,經(jīng)雙方協(xié)商,甲公司同意折讓5%。余款乙公司于12月8日償還。假定計算現(xiàn)金折扣時,不考慮增值稅。(3)采用視同買斷代銷方式委托東方企業(yè)銷售A產(chǎn)品100件,協(xié)議價為每件2000元,該產(chǎn)品每件成本為1000元,商品已發(fā)出,甲公司尚未收到款項。(4)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為2000元,單位銷售成本為1000元,其銷售收入20000元已確認入賬,價款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物要求:編制上述業(yè)務(wù)會計分錄
甲股份有限公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,適用的所得稅稅率為25%。銷售單價除標明為含稅價格,均為不含增值稅價格,甲公司2008年112月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)12月2日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品10件,單價為2000元,單位銷售成本為1000元,約定的付款條件為:2/10,n20.(2)12月8日,乙企業(yè)收到A產(chǎn)品后,發(fā)現(xiàn)有少量殘次品,經(jīng)雙方協(xié)商,甲公司同意折讓5%余款乙公司于12月8日償還。假定計算現(xiàn)金折扣時,不考慮增值稅。(3)采用視同買斷代銷方式委托東方企業(yè)銷售A產(chǎn)品100件,協(xié)議價為每件2000元,該產(chǎn)品每件成本為1000元,商品已發(fā)出,甲公司尚未收到款項。(4)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為2000元,單位銷售成本為1000元,其銷售收入20000元已確認入賬,價款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意乙企業(yè)退質(zhì),并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公可收到退回的貨物。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄
1、某客戶網(wǎng)購A商品兩件,協(xié)商價格為每件234元(含稅),客戶通過購物網(wǎng)站訂貨后,付款至支付寶。支付寶通知網(wǎng)店配發(fā)貨物,網(wǎng)店通過甲物流公司將貨物發(fā)出(發(fā)生物流費用30元)??蛻趄炟?,發(fā)現(xiàn)商品有問題只收取一件,另一件退貨。客戶通知支付寶支付一件的貨款(支付寶按貨款的0.5%收取手續(xù)費),余款退回。A商品每件成本為150元,增值稅稅率為17%。(1)發(fā)出商品時的會計處理。(2)商品通過物流公司進行配送,購物網(wǎng)站需要向物流公司支付物流運輸費等費用。若以現(xiàn)金支付的會計處理。(3)若購物網(wǎng)站和物流公司簽有費用定期結(jié)算協(xié)議的會計處理。(4)商品運達,客戶驗貨,根據(jù)客戶對貨物的接受情況,進行會計處理??蛻艚邮找患唐?,確認銷售收入,并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;拒收一件商品做退貨處理。確認收入時、確認成本時、退貨時的會計處理。(5)購物網(wǎng)站收到支付寶結(jié)算貨款時,做收款處理,其中支付寶扣除的手續(xù)費作為“財務(wù)費用”入賬的會計處理。
1、某客戶網(wǎng)購A商品兩件,協(xié)商價格為每件234元(含稅),客戶通過購物網(wǎng)站訂貨后,付款至支付寶。支付寶通知網(wǎng)店配發(fā)貨物,網(wǎng)店通過甲物流公司將貨物發(fā)出(發(fā)生物流費用30元)??蛻趄炟?,發(fā)現(xiàn)商品有問題只收取一件,另一件退貨??蛻敉ㄖЦ秾氈Ц兑患呢浛睿ㄖЦ秾毎簇浛畹?.5%收取手續(xù)費),余款退回。A商品每件成本為150元,增值稅稅率為17%。(1)發(fā)出商品時的會計處理。(2)商品通過物流公司進行配送,購物網(wǎng)站需要向物流公司支付物流運輸費等費用。若以現(xiàn)金支付的會計處理。(3)若購物網(wǎng)站和物流公司簽有費用定期結(jié)算協(xié)議的會計處理。(4)商品運達,客戶驗貨,根據(jù)客戶對貨物的接受情況,進行會計處理??蛻艚邮找患唐?,確認銷售收入,并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;拒收一件商品做退貨處理。確認收入時、確認成本時、退貨時的會計處理。(5)購物網(wǎng)站收到支付寶結(jié)算貨款時,做收款處理,其中支付寶扣除的手續(xù)費作為“財務(wù)費用”入賬的會計處理。
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師啊 這個表用填嗎 是不是工資支出 固定資產(chǎn)折舊填完了就可以啊
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅和印花稅的計稅依據(jù)是什么?依據(jù)的文件是哪個?
老師你好,我前段時間面試的一家公司,當時沒有給我回復(fù),不過我看招聘公告下架了,然后昨天給我打來電話問我工作找好了嗎?說讓我等他們通知的,這個是什么意思啊
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數(shù),借方用負數(shù)錄的。
我去年有些費用今年收到發(fā)票。直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片
老師,我們公司掛靠一個單位,這個給工人購買的團意險金額幾萬塊錢,沒有發(fā)票,怎么處理啊,讓員工找替票也不是真實成本,
申請臨時發(fā)票額度調(diào)整是不是只上傳合同就行?
工商年報的海關(guān)注冊信息可以根據(jù)哪些資料填寫,現(xiàn)在手上有稅務(wù)和工商的,賬上資料,沒有海關(guān)資料