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2、甲股份有限公司系增值稅一般納稅人,適用的所得稅稅率為17%,適用的所得稅稅率為25%,銷售單價除標明為含稅價格外,均為不含增值稅價格。甲公司2008年12月發(fā)生如下業(yè)務(1)12月8日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品10件,單價為2000元單位銷售皮本為1000元約定的付款條件為:2/10,n/20。(2)12月8日,乙企業(yè)收到A產(chǎn)品后,發(fā)現(xiàn)有少量殘次品,經(jīng)雙方協(xié)商,甲公司同意折讓5%。余款乙公司于12月8日償還。假定計算現(xiàn)金折扣時,不考慮增值稅。(3)采用視同買斷代銷方式委托東方企業(yè)銷售A產(chǎn)品100件,協(xié)議價為每件2000元,該產(chǎn)品每件成本為1000元,商品已發(fā)出,甲公司尚未收到款項。(4)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為2000元,單位銷售成本為1000元,其銷售收入20000元已確認入賬,價款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物要求:編制上述業(yè)務會計分錄

2022-03-24 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 15:55

1借應收賬款22815 貸主營業(yè)務收入19500 應交稅費應交增值稅銷項稅3315

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齊紅老師 解答 2022-03-24 15:55

借主營業(yè)務成本10000 貸庫存商品10000

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齊紅老師 解答 2022-03-24 15:56

借銀行存款22425 財務費用390 貸應收賬款22815

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齊紅老師 解答 2022-03-24 15:56

3借應收賬款234000 貸主營業(yè)務收入200000 應交稅費應交增值稅銷項稅34000

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齊紅老師 解答 2022-03-24 15:58

借主營業(yè)務成本100000 貸庫存商品100000

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齊紅老師 解答 2022-03-24 15:59

4借主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600 貸應收賬款22600

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齊紅老師 解答 2022-03-24 15:59

借庫存商品10000 貸主營業(yè)務成本10000

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-24 16:27

第一個分錄是怎么算的

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快賬用戶9v3y 追問 2022-03-24 16:27

第一個分錄是怎么算的

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齊紅老師 解答 2022-03-24 16:33

折讓5%等于2000*10*95%=19500 應交增值稅銷項稅19500*0.13=2535

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1借應收賬款22815 貸主營業(yè)務收入19500 應交稅費應交增值稅銷項稅3315
2022-03-24
1借應收賬款23400 貸主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅3400
2022-05-01
你好,業(yè)務1才2000成本怎么1萬呢這里
2022-03-24
借,應收賬款? 22600 貸,主營業(yè)務收入? ?20000 應交 稅費 增值稅 銷? 2600 借,主營業(yè)務成本? ?10000 貸,庫存商品? ?10000 借,主營業(yè)務收入? 3000 應交稅費 增值稅? ?390 貸,應收賬款? ?3390 借,銀行存款? 17000*98%%2B17000*13% 財務費用? ?17000*2% 貸,應收賬款? 17000*1.13 借,主宮業(yè)務收入? 10000 應交稅費 增值稅? 1300 貸,應收賬款? ?11300 借,庫存商品? ?6000 貸,主營業(yè)務成本? ?6000
2020-12-04
你好,學員,稍等一下
2022-10-30
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