你好; 看你實(shí)際業(yè)務(wù)。 看你開票 的日期 %2B 你 收款后沒有開票的無票收入 合計(jì)來判斷的
老師好,按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,今年4月1日起季度營業(yè)收入不超過45萬的免征增值稅,是不是以4月1日為界,第一季度產(chǎn)生的收入免征額還是按30萬算,然后4月1日以后產(chǎn)生的季度收入就按45萬這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模我司季度開具了40萬增值稅專票,開具稅率為1%,專票是否可以減免增值稅呢,就是按著季度45萬免征增值稅
小規(guī)模增值稅1%征收率將于2021年12月31結(jié)束,2022年1月1日起按3%征收; 季度45萬的免征增值稅政策到期時(shí)間為2022年12月31日! 對(duì)嗎?老師
小規(guī)模企業(yè)稅務(wù)登記證日期是12月20日,是享季度免增值稅45萬?還是免增值稅15萬?
小規(guī)模公司報(bào)季度增值稅時(shí),季度45萬額度內(nèi)免征增值稅,是按實(shí)際收款日期還是按開發(fā)票日期算?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
都是已經(jīng)開票了,現(xiàn)在是9月份開票的,10月收到款,10-12月開票也在10-12月收款了?,F(xiàn)在就是如果把9月開票,但是是10月收款的這筆加到10-12月這個(gè)季度的話就超45萬,如果只按10-12月開票的就不超
你好 ; 你們所有收入都開票了的話。? ? 看你? 10-12月 4季度的總收入是否超過45萬標(biāo)準(zhǔn) 。 你9月開票10月收款。 這個(gè)是9月的收入哦??