借待處理財產(chǎn)損溢11300 貸原材料10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅轉(zhuǎn)出1300 借其他應(yīng)收款-責(zé)任人1000 借原材料500 借營業(yè)外支出9800 貸待處理財產(chǎn)損溢11300
甲公司為一般納稅人21年6月30日因管理不善造成一批庫存材料毀損,該材料賬面余額20000,增值稅進項稅額2600,未計提減值準(zhǔn)備,收回殘料價值1000元,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元,不考慮其他因素,該企業(yè)材料毀損的凈損失是多少? 借:待處理財產(chǎn)損益22600 貸:原材料20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出2600 借:其他應(yīng)收款-過失人5000 原材料-殘料1000 管理費用16600 老師,材料毀損的凈損失是16600對嗎?
●某企業(yè)為增值稅一-般納稅人,2019年6月20日因管理不善造成一批庫存材料毀損。該批材料賬面余額為10000元,增值稅進項稅額為1300元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備,收回殘料價值500元,應(yīng)由責(zé)任人賠償1000元。不考慮其他因素。
某企業(yè)為增值稅一-般納稅人,2019年6月20日因管理不善造成一批庫存材料毀損。該批材料賬面余額為10000元,增值稅進項稅額為1300元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備,收回殘料價值500元,應(yīng)由責(zé)任人賠償1000元。不考慮其他因素。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月20日因管理不造成一批庫存材料毀損該批材料賬面余額為20000元,增值稅進項稅額為2600元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備,收回殘料價值1000元,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元不考慮其他因素,該企業(yè)應(yīng)確認的材料毀凈損失為(元(2019年改編1.5分)A.14000B.21600C.17600D.16600
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。 本月銷售一批原材料,價稅合計為5763元,該批材料實際成本為4000元,已提存貨跌價準(zhǔn)備1000元, 不考慮其他因素,該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認的損益為多少元
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝