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我們企業(yè)2021年付的款,費用也的確是21年的費用,但是對方得22年才給我們開發(fā)票,請問我21年如何賬務處理。

2021-12-30 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 16:39

借管理費用,貸銀行存款。

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快賬用戶6889 追問 2021-12-30 16:39

但是21年沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:42

沒有發(fā)票也可以這樣做的。

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:42

企業(yè)根據(jù)權責發(fā)生制來做賬,不是根據(jù)有沒有發(fā)票。

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快賬用戶6889 追問 2021-12-30 16:42

比如說我是21.12月付當年的辦公費,但是對方22年2月在給我們開票,我們想在21年12月確認費用做賬,但是票又跟做賬的所屬期不一樣,中間需要經(jīng)過一個科目過度一下嗎

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快賬用戶6889 追問 2021-12-30 16:43

那回頭等收到票 再把這張票放在記賬憑證后,會不會被認為是提前確認費用

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:44

好,不用的,你有證明就可以的,證明是二一年的。

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快賬用戶6889 追問 2021-12-30 16:47

是要什么樣子的證明呢

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:49

對方提供服務的證明。

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借管理費用,貸銀行存款。
2021-12-30
你好;需要的; 做暫估處理 。 你應該是21年按期來暫估的
2022-01-11
你好 這個可以將發(fā)票直接放到21年的記賬憑證后面的
2022-01-21
你好,借應交稅費應交增值稅進項貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候,需要減少你的財務費用,增加利潤。
2022-01-21
你好,對的是的,不用開發(fā)票。
2022-01-06
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