那你收到錢了之后,直接借銀行存款,同時借財務(wù)費用,貸應(yīng)收賬款就行了。南方應(yīng)收賬款的明細(xì)科目,你要區(qū)分一下,分別是哪些單位給的,你對應(yīng)的去減少他們的明細(xì)科目。
我想問下,如果掛了a公司應(yīng)收,但是我現(xiàn)在要支付一筆錢給這個a公司,我是掛應(yīng)付賬款,貸銀行存款,但是不就等于掛了應(yīng)收應(yīng)付都掛了,我們一直掛著應(yīng)收的
老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運輸費給我們公司,6月收到票也入了賬,進項發(fā)票也認(rèn)證了,當(dāng)時的賬務(wù)處理 借:銷售費用-運輸費943 應(yīng)交稅費-進項稅額57 貸:銀行存款, 8月份因為這張發(fā)票有問題,貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理,
老師,我想問一下,我們2020年公司開票出去賬上掛著公司的名字,收到的錢有一些是銀行公帳收,有的是POS機收的(拉卡拉),銀行入賬一直掛在拉卡拉,怎么沖了掛公司的
老師,您好,我想請問一下,我們匯票一直沒有做賬,然后賬上就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,實際上是已經(jīng)收到了錢的。但之前是財務(wù)公司做的,現(xiàn)在要我銷賬,我要怎么去銷呢?
老師們,我公司是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人企業(yè),代理一種燃?xì)?,主要是給酒店餐飲等客戶,送貨是有十幾個司機專車分別送給客戶,每個司機每天拉出去多少貨就占款轉(zhuǎn)賬到我公司公戶,有兩個倉庫,1倉庫司機拉出去的貨款直接到公戶(但不顯示具體哪個客戶名稱,對接的人也無法要求司機備注姓名和拉多少噸貨款),2倉庫司機拉出去的貨款轉(zhuǎn)到老板娘私卡,且老板娘是公司法定代表人,她這個卡是除了收散戶的貨款,還支付給這些司機運費,把剩余的錢再轉(zhuǎn)公戶,她的解釋是個人私卡她轉(zhuǎn)賬方便,是建行的個人私卡有二維碼給司機客戶掃碼轉(zhuǎn)款方便,但問題是這運費是沒法要求司機開發(fā)票的,老板娘就是多年出納,第二天就與做統(tǒng)計的核對這出庫噸數(shù)的貨款金額
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
像2020年開出去發(fā)票,借:預(yù)收賬款-公司的名字,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,銀行收到錢,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款-拉卡拉,當(dāng)時沒有對應(yīng)好公司,現(xiàn)在怎么對平公司,還有掛帳的拉卡拉的
那你這個時候你就去分開一下,收的每一個平臺的錢,到底是哪個公司的,來確定它的那個明細(xì)科目來進行沖刷。
是用現(xiàn)金沖公司,還是用拉卡拉沖公司的
拉卡拉呀,因為你之前是拉卡拉放到明細(xì)科目。
兩個預(yù)收賬款相沖不是其中一個金額會增加嗎
怎么會增加了你第一個是借預(yù)收賬款。第二個是貸預(yù)收賬款。相互抵消的