那你收到錢了之后,直接借銀行存款,同時借財務(wù)費用,貸應(yīng)收賬款就行了。南方應(yīng)收賬款的明細科目,你要區(qū)分一下,分別是哪些單位給的,你對應(yīng)的去減少他們的明細科目。

我想問下,如果掛了a公司應(yīng)收,但是我現(xiàn)在要支付一筆錢給這個a公司,我是掛應(yīng)付賬款,貸銀行存款,但是不就等于掛了應(yīng)收應(yīng)付都掛了,我們一直掛著應(yīng)收的
老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運輸費給我們公司,6月收到票也入了賬,進項發(fā)票也認證了,當時的賬務(wù)處理 借:銷售費用-運輸費943 應(yīng)交稅費-進項稅額57 貸:銀行存款, 8月份因為這張發(fā)票有問題,貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理,
老師,我想問一下,我們2020年公司開票出去賬上掛著公司的名字,收到的錢有一些是銀行公帳收,有的是POS機收的(拉卡拉),銀行入賬一直掛在拉卡拉,怎么沖了掛公司的
老師,您好,我想請問一下,我們匯票一直沒有做賬,然后賬上就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,實際上是已經(jīng)收到了錢的。但之前是財務(wù)公司做的,現(xiàn)在要我銷賬,我要怎么去銷呢?
老師們,我公司是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人企業(yè),代理一種燃氣,主要是給酒店餐飲等客戶,送貨是有十幾個司機專車分別送給客戶,每個司機每天拉出去多少貨就占款轉(zhuǎn)賬到我公司公戶,有兩個倉庫,1倉庫司機拉出去的貨款直接到公戶(但不顯示具體哪個客戶名稱,對接的人也無法要求司機備注姓名和拉多少噸貨款),2倉庫司機拉出去的貨款轉(zhuǎn)到老板娘私卡,且老板娘是公司法定代表人,她這個卡是除了收散戶的貨款,還支付給這些司機運費,把剩余的錢再轉(zhuǎn)公戶,她的解釋是個人私卡她轉(zhuǎn)賬方便,是建行的個人私卡有二維碼給司機客戶掃碼轉(zhuǎn)款方便,但問題是這運費是沒法要求司機開發(fā)票的,老板娘就是多年出納,第二天就與做統(tǒng)計的核對這出庫噸數(shù)的貨款金額
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
像2020年開出去發(fā)票,借:預(yù)收賬款-公司的名字,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,銀行收到錢,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款-拉卡拉,當時沒有對應(yīng)好公司,現(xiàn)在怎么對平公司,還有掛帳的拉卡拉的
那你這個時候你就去分開一下,收的每一個平臺的錢,到底是哪個公司的,來確定它的那個明細科目來進行沖刷。
是用現(xiàn)金沖公司,還是用拉卡拉沖公司的
拉卡拉呀,因為你之前是拉卡拉放到明細科目。
兩個預(yù)收賬款相沖不是其中一個金額會增加嗎
怎么會增加了你第一個是借預(yù)收賬款。第二個是貸預(yù)收賬款。相互抵消的