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老師,員工采購或者報(bào)銷的沒有發(fā)票用油票或者其他票據(jù)沖抵報(bào)銷,我是按照沖抵發(fā)票入賬還是按照采購員需要沖抵的明細(xì)清單入賬

2021-12-30 15:40
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-30 15:43

你好,按照發(fā)票的來做。

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你好,按照發(fā)票的來做。
2021-12-30
那個(gè)是按票面入賬的哈
2024-12-24
你好,借管理費(fèi)用等 貸銀行放款,你看一下具體的業(yè)務(wù)就可以的。
2023-10-10
你好,這個(gè)是個(gè)人銷售給你們知道嗎?如果是的話,個(gè)人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票的,做工程施工里面的。
2023-03-13
如果采購在 9 月發(fā)生的費(fèi)用,不管報(bào)表是否提交上級,只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計(jì)入 9 月的成本費(fèi)用和借支中。這樣可以更準(zhǔn)確地反映當(dāng)月的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。 如果一個(gè)貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報(bào)銷,成本應(yīng)計(jì)入 9 月。借支最好也計(jì)入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實(shí)在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說明情況。 會(huì)計(jì)分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時(shí),可借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款。當(dāng)用其他應(yīng)收款沖抵時(shí),借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。
2024-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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