您好,具體是什么問題
某公司200x年12月31日部分總賬及其所屬的明細(xì)賬余如下:總分類賬戶余額明細(xì)分類賬戶余額 借方貨方借方貨方庫存現(xiàn)金5000銀行存款162000原材料60000在途物資20000庫存商品40000生產(chǎn)成本30000應(yīng)收賬80000甲公司86000ー乙公司6000固定資產(chǎn)44000累計折舊4000子賬款40000一A公司60000ー一B公司20000應(yīng)交稅費1700短期借款80000 根據(jù)上述資料計算資產(chǎn)負(fù)債表中如下項目的填報金額。 1、貨幣資金;2、存貨;3、應(yīng)收賬款;4、固定資產(chǎn);5、預(yù)收賬款
某企業(yè)有關(guān)賬戶的期末余額資料如下:賬戶名稱余額(借方)賬戶名稱余額(貸方)庫存現(xiàn)金3000短期借款5500銀行存款1500000應(yīng)付賬款—B公司6000原材料6000應(yīng)收賬款—C公司30000庫存商品20000長期借款150000周轉(zhuǎn)材料4000預(yù)付賬款—A公司5000固定資產(chǎn)360000累計折舊30000生產(chǎn)成本2500長期借款—一年內(nèi)項目3000試根據(jù)上述賬戶余額資料,計算下列資產(chǎn)負(fù)債表項目的金額:(1)貨幣資金(2分)(2)存貨(2分)(3)固定資產(chǎn)(2分)(4)應(yīng)付賬款(2分)(5)預(yù)收賬款(2分)(6)長期借款(2分)
某企業(yè)有關(guān)賬戶的期末余額資料如下:賬戶名稱余額(借方)賬戶名稱余額(貸方)庫存現(xiàn)金3000短期借款5500銀行存款1500000應(yīng)付賬款—B公司6000原材料6000應(yīng)收賬款—C公司30000庫存商品20000長期借款150000周轉(zhuǎn)材料4000預(yù)付賬款—A公司5000固定資產(chǎn)360000累計折舊30000生產(chǎn)成本2500長期借款—一年內(nèi)項目3000試根據(jù)上述賬戶余額資料,計算下列資產(chǎn)負(fù)債表項目的金額:(1)預(yù)收賬款(2分)(2)長期借款(2分)
某公司200x年12月31日部分總賬及其所屬的明細(xì)賬余額如下:總分類賬戶余額明細(xì)分類賬戶余額借方貸方借方貸方庫存現(xiàn)金5000銀行存款162000原材料60000在途物資20000庫存商品40000生產(chǎn)成本30000應(yīng)收賬款80000-一甲公司86000--乙公司6000固定資產(chǎn)440000累計折舊40000預(yù)收賬款40000--A公司60000--B公司20000應(yīng)交稅費17000短期借款80000根據(jù)上述資料計算資產(chǎn)負(fù)債表中如下項目的填報金額。1、貨幣資金;2、存貨;3、應(yīng)收賬款;4、固定資產(chǎn);5、預(yù)收賬款。1(8分)根據(jù)上述資料計算資產(chǎn)負(fù)債表中如下項目的填報金額。
某公司部分賬戶期末余額,資料如下表(單位萬元)賬戶方向及金額賬戶方向及金額庫存現(xiàn)金借余10壞賬準(zhǔn)備貸余20銀行存款借余105存貨跌價準(zhǔn)備貸余3其他貨市資金借余5累計折舊貸余120應(yīng)收賬款借余200固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸余100原材料借余18其他應(yīng)付款貸余100庫存商品借余150應(yīng)付利息貸余84固定資產(chǎn)借余632長期借款貸余200(其中:一年內(nèi)到期)固定資產(chǎn)清理借余5要求根據(jù)上述資列標(biāo)計算,該公司資產(chǎn)負(fù)債表部分項目(1)貨幣資金:(2)應(yīng)收賬款:(3)存貨:(4)固定資產(chǎn):(5)其他應(yīng)付款:(6)長期借款:
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?