你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
上個月有兩個商品進項票未到,但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月進項票來了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做?
上個月因為成本票未到暫估成本票入賬這個月成本票到了,咋沖賬分錄咋做
票據(jù)沒收到,當(dāng)月做賬了,暫估成本,那下個月到票了,怎么做賬,沖銷暫估
老師好,請問我上個月暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月收到發(fā)票沖銷暫估入庫,還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
當(dāng)時分錄做的借暫估成本,貸銀行存款
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
銷售收入已經(jīng)開票,確認收入了,借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)付賬款,但月底又退貨了,咋做分錄
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費,讀 負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸、應(yīng)付賬款負數(shù)。
前面的分錄錯了,公司銷售收入已經(jīng)確認收入,分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-銷項稅,月底又退貨了這個反分錄咋做,
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費, 負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸、應(yīng)付賬款負數(shù)。