你好,等于說(shuō)是第四季度,需要把所得稅退回去嗎?
企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬(wàn)元,前三季度虧損,四季度盈應(yīng)納稅所得額九十萬(wàn)元,那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時(shí)可以退回?退回的企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
三季度季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要繳納企業(yè)所得稅,也計(jì)提了,因?yàn)檎呖梢匝悠诶U納并未繳納,但是四季度的報(bào)表是虧損,那賬上還掛著三季度計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦
第四季度的時(shí)候企業(yè)所得稅因是虧損所以退還前三季度所繳納的所得稅,退回的財(cái)務(wù)上怎么計(jì)提與做賬?
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個(gè)季度也是虧損,第四個(gè)季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
老師,請(qǐng)問(wèn)第三季度企業(yè)盈利并交了所得稅,第四季度又發(fā)生虧損,那么第三季度交的所得稅會(huì)在第四季度季報(bào)的時(shí)候退還回來(lái)嗎,還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時(shí)候才退回來(lái)
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
是稅務(wù)局將前三季度的稅錢退給我們,
那你們就這么做,借銀行存款,借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
不用計(jì)提了嗎?
你在三季度的時(shí)候不也不是以經(jīng)計(jì)提了?
對(duì),之前交的時(shí)候計(jì)提并繳納了,第四季度沒(méi)有計(jì)提,因?yàn)樘潛p了。所以現(xiàn)在稅務(wù)退回之前繳納的稅款直接做一筆就行?
對(duì)你退回來(lái)直接做一筆就可以了。