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9以政府集中采購方式購入一批通信設備,價值28000元,款項通過財政部門以直接支付的方式支付,設備已經通過驗收。10.計提本月固定資產折舊費和無形資產推銷,經計算本月應計提固定資產折舊共計23650元,本月應計提無形資產攤銷4500元。11.與某建筑公司簽訂協(xié)議,由其承包為單位的辦公樓進行修繕。辦公樓的賬面余額3000000元,已經計提折舊1200000元。現(xiàn)將辦公樓的則面價值轉入在建工程12.經批準與某單位簽訂-項長期股權投資協(xié)議。根據(jù)投資協(xié)議規(guī)定事單位應投出貨幣資金30000元,投出賬面余額為1,0000元的設備-臺,該設備已計提折舊為20000元。設備的投資價值按其評估價值120000元入賬。13.通過集中匯繳方式收取稅收收入,現(xiàn)收到納入財政預算管理的政府性基金收費123000元,納入財政專戶管理的事業(yè)性收費210000元,款項已經存入銀行賬戶。事業(yè)單位財務會計和預算會計分錄

2021-12-29 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 18:32

借,固定資產28000 貸,財政撥款收入28000 借,行政支出28000 貸,財政撥款預算收入28000

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齊紅老師 解答 2021-12-29 18:33

借,單位管理費用23650 貸,累計折舊23650 預算會計不處理

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齊紅老師 解答 2021-12-29 18:34

借,在建工程180萬 累計折舊120萬 貸,固定資產300萬 借,長期虎股權轉讓15萬 貸,銀行存款3萬 資產處置費用12萬

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快賬用戶npzv 追問 2021-12-29 18:45

老師13題呢

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齊紅老師 解答 2021-12-29 18:46

借,銀行存款123000+210000 貸,事業(yè)預算收入123088 應交財政款210000

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快賬用戶npzv 追問 2021-12-29 18:53

老師你這財務會計和預算會計的分錄混了吧

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:05

借,銀行存款123000 貸,事業(yè)預算收入123000 借,銀行存款123000 貸,事業(yè)收入123008 財務會計,預算會計不處理 借,銀行存款210000 貸,應交財政款210000

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快賬用戶npzv 追問 2021-12-29 19:09

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:11

不客氣,祝你學習愉快。

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